Orden de Compra. Nº3447-1815-SE20 "Materiales de Librería para Programa Centro de la Mujer"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1815-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-08-2020
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Librería para Programa Centro de la Mujer
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-42-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 21865,58
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería14UnidadÍtem A-282 Taco Post It 73 mm X 123 mmGRUPO A.- ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y OTROS Valor Total Neto, de acuerdo al Formulario de Oferta $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
14111509
Artículos de papelería21UnidadÍtem A-82 Corrector en CintaGRUPO A.- ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y OTROS Valor Total Neto, de acuerdo al Formulario de Oferta $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.220 $ 17.220
14111509
Artículos de papelería7UnidadÍtem A-170 Marcador permanente punta fina NegroGRUPO A.- ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y OTROS Valor Total Neto, de acuerdo al Formulario de Oferta $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.675 $ 3.675
14111509
Artículos de papelería30UnidadÍtem A-179 Papel Resma Tamaño CartaGRUPO A.- ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y OTROS Valor Total Neto, de acuerdo al Formulario de Oferta $ 2.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.960 $ 60.960
14111509
Artículos de papelería10UnidadÍtem A-180 Papel Resma Tamaño OficioGRUPO A.- ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y OTROS Valor Total Neto, de acuerdo al Formulario de Oferta $ 2.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200
44121701
Lápiz pasta21UnidadÍtem A-131 Lápiz Pasta Azul Punta GruesaGRUPO A.- ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y OTROS Valor Total Neto, de acuerdo al Formulario de Oferta $ 137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.877 $ 2.877
Total Neto $ 115.082
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.866
TOTAL OC $ 136.948


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.