Orden de Compra. Nº
3447-1825-SE25
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Servicio Mantención y Reparación Cámaras de Seguridad, Comuna de Alto Hospicio, DESDE ID 3447-136-LR24, Insumos - Mayo/2025
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-1825-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
Servicio Mantención y Reparación Cámaras de Seguridad, Comuna de Alto Hospicio, DESDE ID 3447-136-LR24, Insumos - Mayo/2025
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-136-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.001; 215.22.06.003 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna
Iquique
Impuesto
2333960
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Iquique Ltda.
Razón Social
IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA
R.U.T.
76.327.710-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Iquique Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46171610
Cámaras de seguridad
4
Unidad
ITEM N°2.11 RECONFIGURACIÓN CÁMARA PTZ
ITEM N°2.11 RECONFIGURACIÓN CÁMARA PTZ
$ 185.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 740.000
$ 740.000
46171610
Cámaras de seguridad
480
Unidad
ITEM N°2.56 SUMINISTRO CABLE FIBRA OPTICA X MT LINEAL
ITEM N°2.56 SUMINISTRO CABLE FIBRA OPTICA X MT LINEAL
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600.000
$ 600.000
46171610
Cámaras de seguridad
6
Unidad
ITEM N°2.65 SUMINISTRO E INSTALACON CAJA DE EMPALME FIBRA OPTICA
ITEM N°2.65 SUMINISTRO E INSTALACON CAJA DE EMPALME FIBRA OPTICA
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
46171610
Cámaras de seguridad
220
Unidad
ITEM N°2.63 SERVICIO RECONEXION / REPARACION PUNTO F.O
ITEM N°2.63 SERVICIO RECONEXION / REPARACION PUNTO F.O
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900.000
$ 9.900.000
46171610
Cámaras de seguridad
1
Unidad
ITEM N°2.19 SUMINISTRO DE CAMARA DOMO O VARIFOCAL
ITEM N°2.19 SUMINISTRO DE CAMARA DOMO O VARIFOCAL
$ 175.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 175.000
$ 175.000
46171610
Cámaras de seguridad
1
Unidad
ITEM N°2.20 INSTALACIÓN CAMARA TIPO VARIFOCAL
ITEM N°2.20 INSTALACIÓN CAMARA TIPO VARIFOCAL
$ 185.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 185.000
$ 185.000
46171610
Cámaras de seguridad
280
Unidad
ITEM N°2.51 SUMINISTRO CABLE UTP CAT 6
ITEM N°2.51 SUMINISTRO CABLE UTP CAT 6
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252.000
$ 252.000
46171610
Cámaras de seguridad
3
Unidad
ITEM N°2.5 RECONFIGURACIÓN DE DVR / HCDVR / NVR
ITEM N°2.5 RECONFIGURACIÓN DE DVR / HCDVR / NVR
$ 120.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360.000
$ 360.000
Total Neto
$ 12.284.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.333.960
TOTAL OC
$ 14.617.960
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.