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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3447-1850-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-07-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Suministro Materiales y Útiles Aseo para la MAHO DESDE 3447-62-LR25; para Programa Prevención de las Violencias de Genero |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3447-62-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. |
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Comuna |
Alto Hospicio
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Impuesto |
11916,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Razón Social |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
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R.U.T. |
9.454.737-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131805
| Limpiadores de uso general | 128 | Unidad | ÍTEM N°95: Rollo Papel Higiénico 50 MT (INGRESAR VALOR UNITARIO NETO) | CONFORT - OSO - PAPEL HIGIENICO BLANCO Y GOFRADO - ROLLO 50 METROS - HIDROSOLUBLE |
$ 490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.720
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$ 62.720
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Total Neto
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$ 62.720
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.917
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$ 74.637
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.