Orden de Compra. Nº3447-1862-SE23 "MEMO N°4175 ADQUISICION DE COCTELERIA PARA JORNADA DE AUTOCUIDADO DE USUARIOS CARDIOVASCULARES "
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1862-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-06-2023
Nombre de la Orden de Compra MEMO N°4175 ADQUISICION DE COCTELERIA PARA JORNADA DE AUTOCUIDADO DE USUARIOS CARDIOVASCULARES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-166-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-002-003 del sistema cas chile .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 23218
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grandes Eventos
Razón Social MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 7.837.338-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grandes Eventos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas1Unidad no definidaÍtem 39 Té o café o hierbas varias más azúcar y/o endulzantes para 50 personasÍtem 39 Té o café o hierbas varias más azúcar y/o endulzantes para 50 personas $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas1UnidadÍtem 4 Brochetas de carnes, pollo y verdurasÍtem 4 Brochetas de carnes, pollo y verduras para 50 personas $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas1UnidadÍtem 9 Brocheta queso tomate cherry para 50 personasÍtem 9 Brocheta queso tomate cherry para 50 personas $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas1UnidadÍtem 20 Sándwich ave palta en pan de molde integral o blanco para 50 personasÍtem 20 Sándwich ave palta en pan de molde integral o blanco para 50 personas $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas1UnidadÍtem 23 Empanadas de queso fritas de cóctel para 50 personasÍtem 23 Empanadas de queso fritas de cóctel para 50 personas $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas1UnidadÍtem 26 Empanadas de ave espinaca horno de cóctel para 50 personasÍtem 26 Empanadas de ave espinaca horno de cóctel para 50 personas $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas1UnidadÍtem 37 Mini pizza normal de cóctel para 50 personasÍtem 37 Mini pizza normal de cóctel para 50 personas $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
Total Neto $ 122.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.218
TOTAL OC $ 145.418


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.