Orden de Compra. Nº
3447-1896-SE21
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-39-LR20, Jardín Infantil y Sala Cuna Intina Wawapa
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-1896-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-09-2021
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-39-LR20, Jardín Infantil y Sala Cuna Intina Wawapa
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-39-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
102003,4
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T.
9.454.737-7
Sucursal
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
50
Unidad
ITEM B-53 Paños de Trapear amarillo danzarina o similar
ITEM B-53 Paños de Trapear amarillo danzarina o similar
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.000
$ 49.000
47131617
Mopas de polvo
50
Unidad
ITEM B-45 Mopas de algodón repuestos
ITEM B-45 Mopas de algodón repuestos
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
47131618
Mopas húmedas
20
Unidad
ITEM B-15 Cabezas de escobillón repuestos
ITEM B-15 Cabezas de escobillón repuestos
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
47121804
Cubos o baldes para limpieza
4
Unidad
ITEM B-1 Balde para Mopa
ITEM B-1 Balde para Mopa
$ 4.715,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.860
$ 18.860
12141901
Cloro Cl
10
Unidad
ITEM B-5 Bidones Cloro 5litros
ITEM B-5 Bidones Cloro 5litros
$ 2.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.500
$ 23.500
31211910
Mitones
40
Par
ITEM B-34 Guantes de látex talla M Y/O L
ITEM B-34 Guantes de látex talla M Y/O L
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
12181501
Ceras sintéticas
10
Unidad
ITEM B-7 Bidones de Cera para Loza y Baldosas de 5 Litros
ITEM B-7 Bidones de Cera para Loza y Baldosas de 5 Litros
$ 11.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 118.000
$ 118.000
12141901
Cloro Cl
60
Unidad
ITEM B-18 Cloro Gel o SImilar de 1 litro
ITEM B-18 Cloro Gel o SImilar de 1 litro
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.800
$ 58.800
12181502
Ceras naturales
30
Unidad
ITEM B-16 Cera en Crema Incolora con Brillo
ITEM B-16 Cera en Crema Incolora con Brillo
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.700
$ 20.700
12161902
Detergentes surfactantes
50
Unidad
ITEM B-70 Vim o Similar Amoniacloro
ITEM B-70 Vim o Similar Amoniacloro
$ 2.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.000
$ 119.000
Total Neto
$ 536.860
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 102.003
TOTAL OC
$ 638.863
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.