Orden de Compra. Nº3447-1902-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-67-LR22, Materiales de Ferretería para "Protecciones ventanas Sede J.V. Nueva Vida""
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1902-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-67-LR22, Materiales de Ferretería para "Protecciones ventanas Sede J.V. Nueva Vida"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-67-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.002.010 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 37791
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Grapas de ferretería4UnidadITEM 1.229 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''ITEM 1.229 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2'' $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.748 $ 9.748
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Grapas de ferretería1UnidadITEM 1.673 ESMALTE SINTETICO IRIS GL NEGRO ITEM 1.673 ESMALTE SINTETICO IRIS GL NEGRO $ 25.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.042 $ 25.042
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Grapas de ferretería2UnidadITEM 1.34 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LTITEM 1.34 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706
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Grapas de ferretería10UnidadITEM 2.94 TUBO NEGRO 3/4 X 2 MM X 6 MTS ITEM 2.94 TUBO NEGRO 3/4 X 2 MM X 6 MTS $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
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Grapas de ferretería3UnidadITEM 1.608 DISCO CORTE METAL DE 7" ITEM 1.608 DISCO CORTE METAL DE 7" $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.287 $ 4.287
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Grapas de ferretería1UnidadITEM 1.80 ANTICORROSIVO GALON COLORES ITEM 1.80 ANTICORROSIVO GALON COLORES $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.647 $ 17.647
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Grapas de ferretería20UnidadITEM 1.858 LIJA PARA FIERRO PLIEGO ITEM 1.858 LIJA PARA FIERRO PLIEGO $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.260 $ 12.260
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Grapas de ferretería5kilogramoITEM 1.648 ELECTRODO 6011 - 3/32 ITEM 1.648 ELECTRODO 6011 - 3/32 $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
Total Neto $ 198.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.791
TOTAL OC $ 236.691


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.