Orden de Compra. Nº
3447-1911-SE16
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Adquisición de Artículos de Aseo para "Jardín Infantil Oasis del Saber"
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-1911-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-07-2016
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Artículos de Aseo para "Jardín Infantil Oasis del Saber"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-281-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
103208
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T.
9.454.737-7
Sucursal
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131830
Productos de limpieza de muebles
20
Unidad
ÍTEM B-46 Lustra Muebles Virginia 500 ml
ÍTEM B-46 Lustra Muebles Virginia 500 ml
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.000
$ 34.000
53131608
Jabones
30
Unidad
ÍTEM B-36 Jabón líquido 1 Lit.
ÍTEM B-36 Jabón líquido 1 Lit.
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.700
$ 38.700
47121701
Bolsas de basura
100
Unidad
ÍTEM B-12 Bolsa de basura 90*70 paquetes de 10 un.
ÍTEM B-12 Bolsa de basura 90*70 paquetes de 10 un.
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.000
$ 69.000
30181511
Inodoros
30
Unidad
ÍTEM B-61 Pastillas para inodoros desodorante.
ÍTEM B-61 Pastillas para inodoros desodorante.
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
14111703
Toallas de papel
30
Unidad
ÍTEM B-71 Toallas de Papel dispensador.
ÍTEM B-71 Toallas de Papel dispensador.
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.500
$ 49.500
47131829
Productos de limpieza del baño
20
Unidad
ITEM B-73 Vim Amoniacloro.
ITEM B-73 Vim Amoniacloro.
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
20
Unidad
ÍTEM B-49 Mopas de algodón repuestos.
ÍTEM B-49 Mopas de algodón repuestos.
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.000
$ 34.000
47131502
Paños de limpieza
30
Unidad
ÍTEM B-57 Paños de Trapear amarillo danzarina.
ÍTEM B-57 Paños de Trapear amarillo danzarina.
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
14111703
Toallas de papel
300
Unidad
ÍTEM B-70 Toallas Absorbentes de mano.
ÍTEM B-70 Toallas Absorbentes de mano.
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
14111704
Papel higiénico
400
Unidad
ÍTEM B-59 Papel higiénico de 50 Mts. Unidad
ÍTEM B-59 Papel higiénico de 50 Mts. Unidad
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.000
$ 108.000
47131603
Esponjas
30
Unidad
ÍTEM B-30 Esponjas de Cocina Amarillas.
ÍTEM B-30 Esponjas de Cocina Amarillas.
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
Total Neto
$ 543.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 103.208
TOTAL OC
$ 646.408
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.