Orden de Compra. Nº3447-1911-SE16 "Adquisición de Artículos de Aseo para "Jardín Infantil Oasis del Saber""
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1911-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-07-2016
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Artículos de Aseo para "Jardín Infantil Oasis del Saber"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-281-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 103208
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131830
Productos de limpieza de muebles20UnidadÍTEM B-46 Lustra Muebles Virginia 500 mlÍTEM B-46 Lustra Muebles Virginia 500 ml $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
53131608
Jabones30UnidadÍTEM B-36 Jabón líquido 1 Lit.ÍTEM B-36 Jabón líquido 1 Lit. $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.700 $ 38.700
47121701
Bolsas de basura100UnidadÍTEM B-12 Bolsa de basura 90*70 paquetes de 10 un.ÍTEM B-12 Bolsa de basura 90*70 paquetes de 10 un. $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
30181511
Inodoros30UnidadÍTEM B-61 Pastillas para inodoros desodorante.ÍTEM B-61 Pastillas para inodoros desodorante. $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
14111703
Toallas de papel30UnidadÍTEM B-71 Toallas de Papel dispensador.ÍTEM B-71 Toallas de Papel dispensador. $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
47131829
Productos de limpieza del baño20UnidadITEM B-73 Vim Amoniacloro.ITEM B-73 Vim Amoniacloro. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo20UnidadÍTEM B-49 Mopas de algodón repuestos.ÍTEM B-49 Mopas de algodón repuestos. $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
47131502
Paños de limpieza30UnidadÍTEM B-57 Paños de Trapear amarillo danzarina.ÍTEM B-57 Paños de Trapear amarillo danzarina. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
14111703
Toallas de papel300UnidadÍTEM B-70 Toallas Absorbentes de mano.ÍTEM B-70 Toallas Absorbentes de mano. $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
14111704
Papel higiénico400UnidadÍTEM B-59 Papel higiénico de 50 Mts. UnidadÍTEM B-59 Papel higiénico de 50 Mts. Unidad $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
47131603
Esponjas30UnidadÍTEM B-30 Esponjas de Cocina Amarillas.ÍTEM B-30 Esponjas de Cocina Amarillas. $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 543.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.208
TOTAL OC $ 646.408


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.