Orden de Compra. Nº3447-1969-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18, Materiales Ferretería para Taller Señales de Tránsito "
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1969-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18, Materiales Ferretería para Taller Señales de Tránsito
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-73-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 93928,78
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar7UnidadITEM 1224 RODILLO CHIPORRO 7"ITEM 1224 RODILLO CHIPORRO 7" $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.291 $ 25.291
12141721
Hierro Fe5UnidadITEM 0527 DISCO FIBRA LIJADOR 41/2 #50ITEM 0527 DISCO FIBRA LIJADOR 41/2 #50 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
46161508
Delimitadores o conos de tráfico20UnidadITEM 0402 CONO SEÑALIZACION NARANJO/ROJO 18''ITEM 0402 CONO SEÑALIZACION NARANJO/ROJO 18'' $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.680 $ 201.680
31211906
Rodillos de pintar7UnidadITEM 1223 RODILLO CHIPORRO 5"ITEM 1223 RODILLO CHIPORRO 5" $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.175 $ 21.175
31211903
Equipo para protección1UnidadITEM 0390 COLETO DESCARNE SOLDADORITEM 0390 COLETO DESCARNE SOLDADOR $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723
46181703
Máscara de soldador1UnidadITEM 0858 MASCARA DE SOLDAR FOTOSEN INDURA REGULAR o SIMILARITEM 0858 MASCARA DE SOLDAR FOTOSEN INDURA REGULAR o SIMILAR $ 66.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.387 $ 66.387
30111601
Cemento22UnidadITEM 1055 PINTA CAL SACO 25 KGITEM 1055 PINTA CAL SACO 25 KG $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.620 $ 114.620
12141721
Hierro Fe1UnidadITEM 1068 PISTOLA AIRE CALIENTE 1800 WATTS SKIL o SIMILARITEM 1068 PISTOLA AIRE CALIENTE 1800 WATTS SKIL o SIMILAR $ 49.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.328 $ 49.328
31211910
Mitones2ParITEM 0664 GUANTE SOLDADOR FORRADO LARGO ITEM 0664 GUANTE SOLDADOR FORRADO LARGO $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058 $ 7.058
Total Neto $ 494.362
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.929
TOTAL OC $ 588.291


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.