Orden de Compra. Nº
3447-1969-SE19
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18, Materiales Ferretería para Taller Señales de Tránsito
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-1969-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-07-2019
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18, Materiales Ferretería para Taller Señales de Tránsito
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-73-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
93928,78
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Elcira
Razón Social
HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T.
10.718.389-2
Sucursal
Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211906
Rodillos de pintar
7
Unidad
ITEM 1224 RODILLO CHIPORRO 7"
ITEM 1224 RODILLO CHIPORRO 7"
$ 3.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.291
$ 25.291
12141721
Hierro Fe
5
Unidad
ITEM 0527 DISCO FIBRA LIJADOR 41/2 #50
ITEM 0527 DISCO FIBRA LIJADOR 41/2 #50
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
46161508
Delimitadores o conos de tráfico
20
Unidad
ITEM 0402 CONO SEÑALIZACION NARANJO/ROJO 18''
ITEM 0402 CONO SEÑALIZACION NARANJO/ROJO 18''
$ 10.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 201.680
$ 201.680
31211906
Rodillos de pintar
7
Unidad
ITEM 1223 RODILLO CHIPORRO 5"
ITEM 1223 RODILLO CHIPORRO 5"
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.175
$ 21.175
31211903
Equipo para protección
1
Unidad
ITEM 0390 COLETO DESCARNE SOLDADOR
ITEM 0390 COLETO DESCARNE SOLDADOR
$ 6.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.723
$ 6.723
46181703
Máscara de soldador
1
Unidad
ITEM 0858 MASCARA DE SOLDAR FOTOSEN INDURA REGULAR o SIMILAR
ITEM 0858 MASCARA DE SOLDAR FOTOSEN INDURA REGULAR o SIMILAR
$ 66.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.387
$ 66.387
30111601
Cemento
22
Unidad
ITEM 1055 PINTA CAL SACO 25 KG
ITEM 1055 PINTA CAL SACO 25 KG
$ 5.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 114.620
$ 114.620
12141721
Hierro Fe
1
Unidad
ITEM 1068 PISTOLA AIRE CALIENTE 1800 WATTS SKIL o SIMILAR
ITEM 1068 PISTOLA AIRE CALIENTE 1800 WATTS SKIL o SIMILAR
$ 49.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.328
$ 49.328
31211910
Mitones
2
Par
ITEM 0664 GUANTE SOLDADOR FORRADO LARGO
ITEM 0664 GUANTE SOLDADOR FORRADO LARGO
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.058
$ 7.058
Total Neto
$ 494.362
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 93.929
TOTAL OC
$ 588.291
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.