Orden de Compra. Nº3447-1975-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18, Materiales Ferretería para "Mejoramiento Multicancha J.V. Mujeres del Futuro""
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1975-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18, Materiales Ferretería para "Mejoramiento Multicancha J.V. Mujeres del Futuro"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-73-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 293477,42
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141721
Hierro Fe20UnidadITEM 0068 ANGULO DOBLADO 40X40X2.0 M/M X 6 MTSITEM 0068 ANGULO DOBLADO 40X40X2.0 M/M X 6 MTS $ 6.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.740 $ 127.740
15121802
Lubricantes anticorrosivos15UnidadITEM 0073 ANTICORROSIVO GALON COLORES ITEM 0073 ANTICORROSIVO GALON COLORES $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.775 $ 182.775
31191502
Discos bruñidores20UnidadITEM 0514 DISCO CORTE METAL DE 41/2ITEM 0514 DISCO CORTE METAL DE 41/2 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480
11162111
Malla30UnidadITEM 0816 MALLA ACMA GALV 1-G 1.85 X 3 MTS (15X5)ITEM 0816 MALLA ACMA GALV 1-G 1.85 X 3 MTS (15X5) $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.780 $ 453.780
31191501
Papeles de lija40UnidadITEM 0765 LIJA PARA FIERRO PLIEGO ITEM 0765 LIJA PARA FIERRO PLIEGO $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.480 $ 16.480
31191502
Discos bruñidores10UnidadITEM 0515 DISCO CORTE METAL DE 7"ITEM 0515 DISCO CORTE METAL DE 7" $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.870 $ 13.870
31191502
Discos bruñidores10UnidadITEM 0537 DISCO LIJA TRASLP GR 120 115X22 LAMINITEM 0537 DISCO LIJA TRASLP GR 120 115X22 LAMIN $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.850 $ 21.850
31211505
Pinturas aceitosas19UnidadITEM 0910 OLEO BRILLANTE TRICOLOR COLOR GALON (NEGRO=15; BLANCO=4)ITEM 0910 OLEO BRILLANTE TRICOLOR COLOR GALON (NEGRO=15; BLANCO=4) $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.414 $ 279.414
31211604
Diluyentes para pinturas15UnidadITEM 0029 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LTITEM 0029 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.065 $ 22.065
31211904
Brochas16UnidadITEM 0195 BROCHA HELA 1/2X21/2''ITEM 0195 BROCHA HELA 1/2X21/2'' $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.584 $ 29.584
31211906
Rodillos de pintar10UnidadITEM 1224 RODILLO CHIPORRO 7"ITEM 1224 RODILLO CHIPORRO 7" $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.130 $ 36.130
23171515
Electrodos para soldar15kilogramoITEM 0565 ELECTRODO 6011 - 3/32ITEM 0565 ELECTRODO 6011 - 3/32 $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.730 $ 56.730
12141721
Hierro Fe20TiraITEM 0478 CUADRADO 50X50X2 MMITEM 0478 CUADRADO 50X50X2 MM $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.720 $ 285.720
Total Neto $ 1.544.618
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 293.477
TOTAL OC $ 1.838.095


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.