Orden de Compra. Nº3447-2000-SE20 "Servicios Conexos ID 3447-150-LR17, “Implementación y Mant. Sistema de Intranet RRHH, Depto. Salud""
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2000-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-09-2020
Nombre de la Orden de Compra Servicios Conexos ID 3447-150-LR17, “Implementación y Mant. Sistema de Intranet RRHH, Depto. Salud"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-150-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 76000
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SNC Telecomunicaciones Limitada
Razón Social S N C TELECOMUNICACIONES LTDA
R.U.T. 77.703.360-3
Sucursal SNC Telecomunicaciones Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111505
Servicios de programación de sistemas operativos1UnidadMantención Periódica. Gasto por concepto de mantención mensual realizada al sistema. MONTO MENSUAL. Corresponde mes JULIO/2020. (Factura N°248)Mantención Periódica. Gasto por concepto de mantención mensual realizada al sistema. MONTO MENSUAL. Corresponde mes JULIO/2020. (Factura N°248) $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
Total Neto $ 400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.000
TOTAL OC $ 476.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.