Orden de Compra. Nº
3447-2007-SE24
"
Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; para Cámara Llave de Paso, Costado Medidor Agua MAHO
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-2007-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; para Cámara Llave de Paso, Costado Medidor Agua MAHO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-99-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.004.004 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna
Iquique
Impuesto
40310,78
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Elcira
Razón Social
HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA
R.U.T.
10.718.389-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60141302
Sets de construcción
1
Unidad
ITEM 1,293 CANDADO 710, MARCA ODIS O SIMILAR
ITEM 1,293 CANDADO 710, MARCA ODIS O SIMILAR
$ 13.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.782
$ 13.782
60141302
Sets de construcción
1
Unidad
ITEM 1,1230 PORTACANDO 3"
ITEM 1,1230 PORTACANDO 3"
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
60141302
Sets de construcción
100
Unidad
ITEM 1,1550 TORNILLO NEGRO 6X1 5/8"
ITEM 1,1550 TORNILLO NEGRO 6X1 5/8"
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
60141302
Sets de construcción
1
Unidad
ITEM 1,928 MARCO CON TAPA CUADRADA PARA CÁMARA 60 X 60
ITEM 1,928 MARCO CON TAPA CUADRADA PARA CÁMARA 60 X 60
$ 21.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.681
$ 21.681
60141302
Sets de construcción
10
Unidad
ITEM 3,123 SECO DIMENSIONADO 2X3X3.20
ITEM 3,123 SECO DIMENSIONADO 2X3X3.20
$ 5.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.460
$ 55.460
60141302
Sets de construcción
3
Unidad
ITEM 3,135 TERCIADO ESTRUCTURAL 18 MM
ITEM 3,135 TERCIADO ESTRUCTURAL 18 MM
$ 36.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.402
$ 108.402
60141302
Sets de construcción
1
kilogramo
ITEM 1,377 CLAVO CORRIENTE DE 4''
ITEM 1,377 CLAVO CORRIENTE DE 4''
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.857
$ 2.857
60141302
Sets de construcción
3
Par
ITEM 1,132 BISAGRA 840 DE 3X3
ITEM 1,132 BISAGRA 840 DE 3X3
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.799
$ 5.799
Total Neto
$ 212.162
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.311
TOTAL OC
$ 252.473
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.