Orden de Compra. Nº3447-2011-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-95-LP19; Suministro Medallas, Copas y Galvanos para ser utilizados en campeonatos comunales, Providencias Agrupaciones, Clubes, J.V., Instituciones Fuerzas Armadas y Escuelas Deportivas Municipales"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2011-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-08-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-95-LP19; Suministro Medallas, Copas y Galvanos para ser utilizados en campeonatos comunales, Providencias Agrupaciones, Clubes, J.V., Instituciones Fuerzas Armadas y Escuelas Deportivas Municipales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-95-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.008 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 1634000
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rigoberto Gómez C.
Razón Social RIGOBERTO MATIAS GOMEZ CONTRERAS
R.U.T. 12.226.883-7
Sucursal Rigoberto Gómez C.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos50UnidadÍTEM N°8: Galvanos de cristal ÍTEM N°8: Galvanos de cristal $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000
49101701
Medallas50UnidadÍTEM N°2: Copa Segundo Lugar ÍTEM N°2: Copa Segundo Lugar $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
49101701
Medallas1000UnidadÍTEM N°5: Medallas ÍTEM N°5: Medallas $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.000 $ 1.650.000
49101701
Medallas100UnidadÍTEM N°1: Copa Primer Lugar ÍTEM N°1: Copa Primer Lugar $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000
49101704
Galvanos100UnidadÍTEM N°7: Galvanos Horneado Forrado ÍTEM N°7: Galvanos Horneado Forrado $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000
49101701
Medallas200UnidadÍTEM N°3: Copa Tercer Lugar ÍTEM N°3: Copa Tercer Lugar $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200.000 $ 2.200.000
Total Neto $ 8.600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.634.000
TOTAL OC $ 10.234.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.