Orden de Compra. Nº3447-2024-SE23 "MEMO N°4627 "SUMINISTRO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO", PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA"ANIVERSARIO CECOSF EL BORO""
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2024-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-07-2023
Nombre de la Orden de Compra MEMO N°4627 "SUMINISTRO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO", PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA"ANIVERSARIO CECOSF EL BORO"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-196-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-002-003 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 226100
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor grupo vigor spa
Razón Social GRUPO VIGOR SPA
R.U.T. 77.508.045-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal grupo vigor spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadÍTEM A-7 ANIMADOR.ÍTEM A-7 ANIMADOR. $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
80141607
Producción de eventos1UnidadÍTEM A-1 CANTANTE DE MUSICA AMBIENTE.ÍTEM A-1 CANTANTE DE MUSICA AMBIENTE. $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
80141607
Producción de eventos1UnidadÍTEM B-18 PANTALLA LED 3 x 4 mts. OPERADOR ÍTEM B-18 PANTALLA LED 3 x 4 mts. OPERADOR $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
Total Neto $ 1.190.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 226.100
TOTAL OC $ 1.416.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.