Orden de Compra. Nº
3447-2033-SE21
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20, Material de Ferretería para "MAteriales Pintura Reja C.A.M. Paz y Amistad"
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-2033-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-09-2021
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20, Material de Ferretería para "MAteriales Pintura Reja C.A.M. Paz y Amistad"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-32-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.002 del sistema CASCHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
133885,4
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Elcira
Razón Social
HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T.
10.718.389-2
Sucursal
Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad
ÍTEM 1.1236 RODILLO CHIPORRO 5"
ÍTEM 1.1236 RODILLO CHIPORRO 5"
$ 3.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.450
$ 34.450
42151805
Discos de acabado o pulido
20
Unidad
ÍTEM 1.579 DISCO LIJA TRASLP GR 120 115X22 LAMIN UNIDAD
ÍTEM 1.579 DISCO LIJA TRASLP GR 120 115X22 LAMIN UNIDAD
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.380
$ 45.380
46171503
Juegos de cerraduras
1
Unidad
ÍTEM 1.335 CERRADURA SOBREPONER 2002 SACANAVINI
ÍTEM 1.335 CERRADURA SOBREPONER 2002 SACANAVINI
$ 25.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.042
$ 25.042
12141721
Hierro Fe
4
Unidad
ITEM 1.557 DISCO CORTE METAL DE 7"
ITEM 1.557 DISCO CORTE METAL DE 7"
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.052
$ 6.052
15121802
Lubricantes anticorrosivos
14
Unidad
ITEM 1.79 ANTICORROSIVO GALON COLORES
ITEM 1.79 ANTICORROSIVO GALON COLORES
$ 15.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 211.764
$ 211.764
31211505
Pinturas aceitosas
14
Galón
ÍTEM 1.948 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR NEGRO GALON
ÍTEM 1.948 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR NEGRO GALON
$ 17.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 247.058
$ 247.058
42151805
Discos de acabado o pulido
40
Unidad
ÍTEM 1.800 LIJA PARA FIERRO PLIEGO
ÍTEM 1.800 LIJA PARA FIERRO PLIEGO
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.480
$ 18.480
31211604
Diluyentes para pinturas
18
Unidad
ÍTEM 1.34 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT
ÍTEM 1.34 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.282
$ 33.282
12141721
Hierro Fe
1
kilogramo
ITEM 1.597 ELECTRODO 6011 - 3/32
ITEM 1.597 ELECTRODO 6011 - 3/32
$ 4.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.160
$ 4.160
31211904
Brochas
10
Unidad
ITEM 1.214 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''
ITEM 1.214 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.370
$ 24.370
31162404
Grapas de ferretería
1
Unidad
ÍTEM 1.172 BOSCH ESMERIL ANG GWS 7-115 4.5" o SIMILAR
ÍTEM 1.172 BOSCH ESMERIL ANG GWS 7-115 4.5" o SIMILAR
$ 54.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.622
$ 54.622
Total Neto
$ 704.660
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 133.885
TOTAL OC
$ 838.545
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.