Orden de Compra. Nº3447-2033-SE24 "Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; para Refacción externa de Equipos Municipales"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2033-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; para Refacción externa de Equipos Municipales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-99-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Iquique
Impuesto 10895,17
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141302
Sets de construcción8UnidadITEM 1,610 DISCO LIJA TRASLP GR 120 115X22 LAMINITEM 1,610 DISCO LIJA TRASLP GR 120 115X22 LAMIN $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.480 $ 17.480
60141302
Sets de construcción1UnidadITEM 1,943 MASILLA MAGICA TRADICIONAL 700 GRSITEM 1,943 MASILLA MAGICA TRADICIONAL 700 GRS $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
60141302
Sets de construcción11UnidadITEM 1,828 LIJA PARA FIERRO PLIEGO ITEM 1,828 LIJA PARA FIERRO PLIEGO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.854 $ 7.854
60141302
Sets de construcción6UnidadITEM 1,356 CINTA DE ENMASCARAR DE 1''ITEM 1,356 CINTA DE ENMASCARAR DE 1'' $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.056
60141302
Sets de construcción24UnidadITEM 1,820 LIJA AL AGUA PLIEGO ITEM 1,820 LIJA AL AGUA PLIEGO $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.104 $ 13.104
60141302
Sets de construcción1UnidadITEM 1,590 DISCO DEBASTE METAL DE 41/2ITEM 1,590 DISCO DEBASTE METAL DE 41/2 $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
Total Neto $ 57.343
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.895
TOTAL OC $ 68.238


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.