Orden de Compra. Nº
3447-2033-SE24
"
Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; para Refacción externa de Equipos Municipales
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-2033-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; para Refacción externa de Equipos Municipales
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-99-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna
Iquique
Impuesto
10895,17
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Elcira
Razón Social
HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA
R.U.T.
10.718.389-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60141302
Sets de construcción
8
Unidad
ITEM 1,610 DISCO LIJA TRASLP GR 120 115X22 LAMIN
ITEM 1,610 DISCO LIJA TRASLP GR 120 115X22 LAMIN
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.480
$ 17.480
60141302
Sets de construcción
1
Unidad
ITEM 1,943 MASILLA MAGICA TRADICIONAL 700 GRS
ITEM 1,943 MASILLA MAGICA TRADICIONAL 700 GRS
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
60141302
Sets de construcción
11
Unidad
ITEM 1,828 LIJA PARA FIERRO PLIEGO
ITEM 1,828 LIJA PARA FIERRO PLIEGO
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.854
$ 7.854
60141302
Sets de construcción
6
Unidad
ITEM 1,356 CINTA DE ENMASCARAR DE 1''
ITEM 1,356 CINTA DE ENMASCARAR DE 1''
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.056
$ 7.056
60141302
Sets de construcción
24
Unidad
ITEM 1,820 LIJA AL AGUA PLIEGO
ITEM 1,820 LIJA AL AGUA PLIEGO
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.104
$ 13.104
60141302
Sets de construcción
1
Unidad
ITEM 1,590 DISCO DEBASTE METAL DE 41/2
ITEM 1,590 DISCO DEBASTE METAL DE 41/2
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.849
$ 1.849
Total Neto
$ 57.343
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.895
TOTAL OC
$ 68.238
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.