Orden de Compra. Nº3447-2034-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-156-LE21, Junio/2023"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2034-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-156-LE21, Junio/2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-156-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.05.002; 215.22.04.999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 104626,065
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor aguas san gabriel
Razón Social CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO
R.U.T. 11.844.506-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal aguas san gabriel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101501
Abastecimiento de agua382UnidadSUB ÍTEM 1.1 RECARGA DE AGUA PURIFICADA BOTELLÓN DE 20 LITROS (G/D N°6380-6381-6382-6383-6385-6387-6412-6420-6427-6437-6444-6445-6503-6504-6505-6506-6507-6508-6509-6510) SUB ÍTEM 1.1 RECARGA DE AGUA PURIFICADA BOTELLÓN DE 20 LITROS $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 513.790 $ 513.599
83101501
Abastecimiento de agua1UnidadSUB ÍTEM 1.4 ADQUISICIÓN DISPENSADOR SIMPLE (G/D N°6511)SUB ÍTEM 1.4 ADQUISICIÓN DISPENSADOR SIMPLE PVC $ 7.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.653 $ 7.653
83101501
Abastecimiento de agua5UnidadSUB ÍTEM 1.2 ADQUISICIÓN BOTELLON VACIO DE 20 LTS. (G/D N°6380)SUB ÍTEM 1.2 ADQUISICIÓN BOTELLON VACIO DE 20 LTS. $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.412
Total Neto $ 550.664
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.626
TOTAL OC $ 655.290


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.