Orden de Compra. Nº3447-2037-SE21 "MEMO N°4731 FORM. 178 MATERIAL DE ASEO SAR LA TORTUGA"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2037-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2021
Nombre de la Orden de Compra MEMO N°4731 FORM. 178 MATERIAL DE ASEO SAR LA TORTUGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-39-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 319200
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Christian Ariel
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA S.P.A.
R.U.T. 76.262.486-9
Sucursal Christian Ariel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas350UnidadÍtem C N°18 Renovador de goma 360 cc spray aprox.GRUPO C.- ARTÍCULOS DE ASEO ÁREA SALUD (Valor Total Neto de acuerdo al Formulario de Oferta Económica Detallada). $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000
12352310
Siliconas350UnidadÍtem C N°19 Silicona de auto 450 cc spray aprox.GRUPO C.- ARTÍCULOS DE ASEO ÁREA SALUD (Valor Total Neto de acuerdo al Formulario de Oferta Económica Detallada). $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000
Total Neto $ 1.680.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 319.200
TOTAL OC $ 1.999.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.