Orden de Compra. Nº
3447-2043-SE16
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Materiales de Ferretería para el CESFAM Dr. Pedro Pulgar M., Formulario N°91
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-2043-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-08-2016
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Ferretería para el CESFAM Dr. Pedro Pulgar M., Formulario N°91
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-39-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
284504,48
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social
LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.468.830-7
Sucursal
LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141721
Hierro Fe
10
Unidad
ÍTEM 62 ANGULO DOBLADO 20X20X2.0 M/M X 6 MTS
ÍTEM 62 ANGULO DOBLADO 20X20X2.0 M/M X 6 MTS
$ 3.201,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.010
$ 32.010
15121802
Lubricantes anticorrosivos
4
Unidad
ÍTEM 73 ANTICORROSIVO GALON COLORES
ÍTEM 73 ANTICORROSIVO GALON COLORES
$ 13.626,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.504
$ 54.504
12141721
Hierro Fe
2
Unidad
ÍTEM 149 BOSCH ATOR INAL GDR 10.8 LI
ÍTEM 149 BOSCH ATOR INAL GDR 10.8 LI
$ 128.544,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 257.088
$ 257.088
31211505
Pinturas aceitosas
4
Unidad
ÍTEM 871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON
ÍTEM 871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON
$ 16.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.832
$ 67.832
12141721
Hierro Fe
15
Tira
ÍTEM 455 CUADRADO 50X50X2 MM
ÍTEM 455 CUADRADO 50X50X2 MM
$ 16.648,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 249.720
$ 249.720
12141721
Hierro Fe
10
Unidad
ÍTEM 456 CUADRADO 75X75X2 MM
ÍTEM 456 CUADRADO 75X75X2 MM
$ 25.573,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 255.730
$ 255.730
12141721
Hierro Fe
10
Unidad
ÍTEM 491 DISCO CORTE METAL DE 9"
ÍTEM 491 DISCO CORTE METAL DE 9"
$ 2.047,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.470
$ 20.470
41115608
Electrodo selectivo de iones
10
kilogramo
ÍTEM 540 ELECTRODO 6011 - 3/32
ÍTEM 540 ELECTRODO 6011 - 3/32
$ 3.451,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.510
$ 34.510
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Unidad
ÍTEM 484 DILUYENTE DUCO BOIDON DE 5 LTS
ÍTEM 484 DILUYENTE DUCO BOIDON DE 5 LTS
$ 11.424,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.848
$ 22.848
12141721
Hierro Fe
60
Unidad
ÍTEM 70 ANGULO DOBLADO 50X50X2.0 M/M X 6 MTS
ÍTEM 70 ANGULO DOBLADO 50X50X2.0 M/M X 6 MTS
$ 8.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 502.680
$ 502.680
Total Neto
$ 1.497.392
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 284.504
TOTAL OC
$ 1.781.896
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.