Orden de Compra. Nº3447-2043-SE16 "Materiales de Ferretería para el CESFAM Dr. Pedro Pulgar M., Formulario N°91"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2043-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-08-2016
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería para el CESFAM Dr. Pedro Pulgar M., Formulario N°91
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-39-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 284504,48
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.468.830-7
Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141721
Hierro Fe10UnidadÍTEM 62 ANGULO DOBLADO 20X20X2.0 M/M X 6 MTSÍTEM 62 ANGULO DOBLADO 20X20X2.0 M/M X 6 MTS $ 3.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.010 $ 32.010
15121802
Lubricantes anticorrosivos4UnidadÍTEM 73 ANTICORROSIVO GALON COLORESÍTEM 73 ANTICORROSIVO GALON COLORES $ 13.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.504 $ 54.504
12141721
Hierro Fe2UnidadÍTEM 149 BOSCH ATOR INAL GDR 10.8 LIÍTEM 149 BOSCH ATOR INAL GDR 10.8 LI $ 128.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.088 $ 257.088
31211505
Pinturas aceitosas4UnidadÍTEM 871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALONÍTEM 871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON $ 16.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.832 $ 67.832
12141721
Hierro Fe15TiraÍTEM 455 CUADRADO 50X50X2 MMÍTEM 455 CUADRADO 50X50X2 MM $ 16.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.720 $ 249.720
12141721
Hierro Fe10UnidadÍTEM 456 CUADRADO 75X75X2 MMÍTEM 456 CUADRADO 75X75X2 MM $ 25.573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.730 $ 255.730
12141721
Hierro Fe10UnidadÍTEM 491 DISCO CORTE METAL DE 9"ÍTEM 491 DISCO CORTE METAL DE 9" $ 2.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.470 $ 20.470
41115608
Electrodo selectivo de iones10kilogramoÍTEM 540 ELECTRODO 6011 - 3/32ÍTEM 540 ELECTRODO 6011 - 3/32 $ 3.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.510 $ 34.510
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2UnidadÍTEM 484 DILUYENTE DUCO BOIDON DE 5 LTSÍTEM 484 DILUYENTE DUCO BOIDON DE 5 LTS $ 11.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.848 $ 22.848
12141721
Hierro Fe60UnidadÍTEM 70 ANGULO DOBLADO 50X50X2.0 M/M X 6 MTSÍTEM 70 ANGULO DOBLADO 50X50X2.0 M/M X 6 MTS $ 8.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502.680 $ 502.680
Total Neto $ 1.497.392
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 284.504
TOTAL OC $ 1.781.896


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.