Orden de Compra. Nº3447-2064-SE15 "MAterial de Ferretría para "Tabiques Oficna Concejales""
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2064-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-07-2015
Nombre de la Orden de Compra MAterial de Ferretría para "Tabiques Oficna Concejales"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-39-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 282754,01
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.468.830-7
Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo3kilogramoÍTEM 311 CLAVO CORRIENTE DE 2''ÍTEM 311 CLAVO CORRIENTE DE 2'' $ 1.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.107 $ 4.107
31161503
Clavo-tornillo10UnidadÍTEM 312 CLAVO CORRIENTE DE 21/2''ÍTEM 312 CLAVO CORRIENTE DE 21/2'' $ 1.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.090 $ 13.090
31191501
Papeles de lija30UnidadÍTEM 733 LIJA PARA MADERO PLIEGO ÍTEM 733 LIJA PARA MADERO PLIEGO $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880 $ 2.880
31162301
Perfiles de montaje48UnidadÍTEM 536 ECOPLAC DE 8 MM 1.52 X 2.42ÍTEM 536 ECOPLAC DE 8 MM 1.52 X 2.42 $ 9.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.384 $ 468.384
11121610
Maderas duras25UnidadÍTEM 637 GUARDAPOLVO RONDON P.P 12X45X2.44ÍTEM 637 GUARDAPOLVO RONDON P.P 12X45X2.44 $ 1.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.275 $ 28.275
31161503
Clavo-tornillo25kilogramoÍTEM 315 CLAVO CORRIENTE DE 4''ÍTEM 315 CLAVO CORRIENTE DE 4'' $ 1.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.725 $ 32.725
30161701
Alfombrado75Metro LinealÍTEM 470 CUBREPISO DE 2 MTS DE ANCHO COLOR A ELEGIRÍTEM 470 CUBREPISO DE 2 MTS DE ANCHO COLOR A ELEGIR $ 4.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.075 $ 348.075
11121610
Maderas duras95UnidadÍTEM 1189 SECO CEPILLADO 2X2X3.20ÍTEM 1189 SECO CEPILLADO 2X2X3.20 $ 2.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.985 $ 233.985
24121802
Latas de pintura o barniz11UnidadÍTEM 27 AGOREX 60 1 GALONÍTEM 27 AGOREX 60 1 GALON $ 20.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.943 $ 228.943
11121610
Maderas duras25UnidadÍTEM 1184 SECO CEPILLADO 1X4X3.20ÍTEM 1184 SECO CEPILLADO 1X4X3.20 $ 2.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.700 $ 60.700
11121610
Maderas duras2kilogramoÍTEM 1116 PUNTA DE 11/2"ÍTEM 1116 PUNTA DE 11/2" $ 1.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.880 $ 3.880
60123601
Pegamento de purpurina2UnidadÍTEM 896 PEGAFIX MADERA POTE 1/2 KLÍTEM 896 PEGAFIX MADERA POTE 1/2 KL $ 2.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.404 $ 4.404
31211904
Brochas6UnidadÍTEM 192 BROCHA HELA 1/2X21/2''ÍTEM 192 BROCHA HELA 1/2X21/2'' $ 1.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.642 $ 9.642
24121802
Latas de pintura o barniz3UnidadÍTEM 86 BARNIZ MARINO GALON COLOR ROBLE CLAROÍTEM 86 BARNIZ MARINO GALON COLOR ROBLE CLARO $ 16.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.089 $ 49.089
Total Neto $ 1.488.179
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 282.754
TOTAL OC $ 1.770.933


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.