Orden de Compra. Nº
3447-2064-SE15
"
MAterial de Ferretría para "Tabiques Oficna Concejales"
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-2064-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-07-2015
Nombre de la Orden de Compra
MAterial de Ferretría para "Tabiques Oficna Concejales"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-39-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
282754,01
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social
LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.468.830-7
Sucursal
LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161503
Clavo-tornillo
3
kilogramo
ÍTEM 311 CLAVO CORRIENTE DE 2''
ÍTEM 311 CLAVO CORRIENTE DE 2''
$ 1.369,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.107
$ 4.107
31161503
Clavo-tornillo
10
Unidad
ÍTEM 312 CLAVO CORRIENTE DE 21/2''
ÍTEM 312 CLAVO CORRIENTE DE 21/2''
$ 1.309,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.090
$ 13.090
31191501
Papeles de lija
30
Unidad
ÍTEM 733 LIJA PARA MADERO PLIEGO
ÍTEM 733 LIJA PARA MADERO PLIEGO
$ 96,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.880
$ 2.880
31162301
Perfiles de montaje
48
Unidad
ÍTEM 536 ECOPLAC DE 8 MM 1.52 X 2.42
ÍTEM 536 ECOPLAC DE 8 MM 1.52 X 2.42
$ 9.758,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 468.384
$ 468.384
11121610
Maderas duras
25
Unidad
ÍTEM 637 GUARDAPOLVO RONDON P.P 12X45X2.44
ÍTEM 637 GUARDAPOLVO RONDON P.P 12X45X2.44
$ 1.131,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.275
$ 28.275
31161503
Clavo-tornillo
25
kilogramo
ÍTEM 315 CLAVO CORRIENTE DE 4''
ÍTEM 315 CLAVO CORRIENTE DE 4''
$ 1.309,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.725
$ 32.725
30161701
Alfombrado
75
Metro Lineal
ÍTEM 470 CUBREPISO DE 2 MTS DE ANCHO COLOR A ELEGIR
ÍTEM 470 CUBREPISO DE 2 MTS DE ANCHO COLOR A ELEGIR
$ 4.641,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 348.075
$ 348.075
11121610
Maderas duras
95
Unidad
ÍTEM 1189 SECO CEPILLADO 2X2X3.20
ÍTEM 1189 SECO CEPILLADO 2X2X3.20
$ 2.463,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 233.985
$ 233.985
24121802
Latas de pintura o barniz
11
Unidad
ÍTEM 27 AGOREX 60 1 GALON
ÍTEM 27 AGOREX 60 1 GALON
$ 20.813,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 228.943
$ 228.943
11121610
Maderas duras
25
Unidad
ÍTEM 1184 SECO CEPILLADO 1X4X3.20
ÍTEM 1184 SECO CEPILLADO 1X4X3.20
$ 2.428,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.700
$ 60.700
11121610
Maderas duras
2
kilogramo
ÍTEM 1116 PUNTA DE 11/2"
ÍTEM 1116 PUNTA DE 11/2"
$ 1.940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.880
$ 3.880
60123601
Pegamento de purpurina
2
Unidad
ÍTEM 896 PEGAFIX MADERA POTE 1/2 KL
ÍTEM 896 PEGAFIX MADERA POTE 1/2 KL
$ 2.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.404
$ 4.404
31211904
Brochas
6
Unidad
ÍTEM 192 BROCHA HELA 1/2X21/2''
ÍTEM 192 BROCHA HELA 1/2X21/2''
$ 1.607,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.642
$ 9.642
24121802
Latas de pintura o barniz
3
Unidad
ÍTEM 86 BARNIZ MARINO GALON COLOR ROBLE CLARO
ÍTEM 86 BARNIZ MARINO GALON COLOR ROBLE CLARO
$ 16.363,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.089
$ 49.089
Total Neto
$ 1.488.179
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 282.754
TOTAL OC
$ 1.770.933
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.