Orden de Compra. Nº3447-2079-SE24 "MEMO N°4051 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN POR EL PROGRAMA DE SALUD CARDIOVASCULAR Y ADULTO MAYOR PARA RECINTOS DE SALUD DE LA RED APS"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2079-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-05-2024
Nombre de la Orden de Compra MEMO N°4051 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN POR EL PROGRAMA DE SALUD CARDIOVASCULAR Y ADULTO MAYOR PARA RECINTOS DE SALUD DE LA RED APS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Ver adjunto del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 980305
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA
Razón Social SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA
R.U.T. 79.638.870-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería3500UnidadUN DIPTICO COUCHE 200GR 4/4ÍTEM 1422 UN DIPTICO COUCHE 200GR 4/4 $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.000 $ 546.000
14111509
Artículos de papelería3500UnidadUN DIPTICO COUCHE 200GR 4/4ÍTEM 1422 UN DIPTICO COUCHE 200GR 4/4 $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.000 $ 546.000
14111509
Artículos de papelería3000UnidadUN DIPTICO COUCHE 200GR 4/4ÍTEM 1422 UN DIPTICO COUCHE 200GR 4/4 $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.000 $ 468.000
14111509
Artículos de papelería3500UnidadUN DIPTICO COUCHE 200GR 4/4 ÍTEM 1422 UN DIPTICO COUCHE 200GR 4/4 $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.000 $ 546.000
14111509
Artículos de papelería3500UnidadUN DIPTICO COUCHE 200GR 4/4ÍTEM 1422 UN DIPTICO COUCHE 200GR 4/4 $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.000 $ 546.000
14111509
Artículos de papelería4000UnidadUN DIPTICO COUCHE 200GR 4/4ÍTEM 1422 UN DIPTICO COUCHE 200GR 4/4 $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
14111509
Artículos de papelería4000UnidadUN DIPTICO COUCHE 200GR 4/4ÍTEM 1422 UN DIPTICO COUCHE 200GR 4/4 $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
14111509
Artículos de papelería6000UnidadUN DIPTICO COUCHE 200GR 4/4 ÍTEM 1422 UN DIPTICO COUCHE 200GR 4/4 $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000
14111509
Artículos de papelería1250UnidadUN DIPTICO COUCHE 200GR 4/4 5000 UN VOLANTES T/RÍTEM 1422 UN DIPTICO COUCHE 200GR 4/4 5000 UN VOLANTES T/R $ 343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.750 $ 428.750
14111509
Artículos de papelería1250UnidadUN DIPTICO COUCHE 200GR 4/4 5000 UN VOLANTES T/RÍTEM 1422 UN DIPTICO COUCHE 200GR 4/4 5000 UN VOLANTES T/R $ 343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.750 $ 428.750
Total Neto $ 5.159.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 980.305
TOTAL OC $ 6.139.805


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.