Orden de Compra. Nº
3447-2084-SE15
"
Material de Ferretería para "Quebradilla Centro Cancha de Fútbol"
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-2084-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-07-2015
Nombre de la Orden de Compra
Material de Ferretería para "Quebradilla Centro Cancha de Fútbol"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-39-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
96397,07
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social
LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.468.830-7
Sucursal
LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11162111
Malla
6
Unidad
ÍTEM 782 MALLA ACMA GALV 1-G 1.85 X 3 MTS (15X5)
ÍTEM 782 MALLA ACMA GALV 1-G 1.85 X 3 MTS (15X5)
$ 22.313,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 133.878
$ 133.878
31211505
Pinturas aceitosas
3
Unidad
ÍTEM 871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON (2 VERDE TREBOL Y 1 BLANCO)
ÍTEM 871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON (2 VERDE TREBOL Y 1 BLANCO)
$ 16.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.874
$ 50.874
30161508
Rodillo de papel pintado
4
Unidad
ÍTEM 1168 RODILLO CHIPORRO 7"
ÍTEM 1168 RODILLO CHIPORRO 7"
$ 3.903,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.612
$ 15.612
23153036
Placas de cerrojo
2
Unidad
ÍTEM 283 CERROJO CARCELERO 5/8X08 HORIZONTAL
ÍTEM 283 CERROJO CARCELERO 5/8X08 HORIZONTAL
$ 4.248,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.496
$ 8.496
23171535
Puntas de corte o soldadura
8
Unidad
ÍTEM 490 DISCO CORTE METAL DE 7"
ÍTEM 490 DISCO CORTE METAL DE 7"
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
30111602
Cal clorada
8
Unidad
ÍTEM 1009 PINTA CAL SACO 25 KG
ÍTEM 1009 PINTA CAL SACO 25 KG
$ 6.426,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.408
$ 51.408
15121802
Lubricantes anticorrosivos
1
Unidad
ÍTEM 73 ANTICORROSIVO GALON COLORES
ÍTEM 73 ANTICORROSIVO GALON COLORES
$ 13.626,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.626
$ 13.626
31211904
Brochas
4
Unidad
ÍTEM 192 BROCHA HELA 1/2X21/2''
ÍTEM 192 BROCHA HELA 1/2X21/2''
$ 1.607,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.428
$ 6.428
39121436
Electrodos
5
kilogramo
ÍTEM 540 ELECTRODO 6011 - 3/32
ÍTEM 540 ELECTRODO 6011 - 3/32
$ 3.451,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.255
$ 17.255
31241608
Metal en barras cuadrado
12
Tira
ÍTEM 455 CUADRADO 50X50X2 MM
ÍTEM 455 CUADRADO 50X50X2 MM
$ 16.648,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 199.776
$ 199.776
Total Neto
$ 507.353
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 96.397
TOTAL OC
$ 603.750
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.