Orden de Compra. Nº3447-2084-SE15 "Material de Ferretería para "Quebradilla Centro Cancha de Fútbol""
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2084-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-07-2015
Nombre de la Orden de Compra Material de Ferretería para "Quebradilla Centro Cancha de Fútbol"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-39-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 96397,07
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.468.830-7
Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162111
Malla6UnidadÍTEM 782 MALLA ACMA GALV 1-G 1.85 X 3 MTS (15X5)ÍTEM 782 MALLA ACMA GALV 1-G 1.85 X 3 MTS (15X5) $ 22.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.878 $ 133.878
31211505
Pinturas aceitosas3UnidadÍTEM 871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON (2 VERDE TREBOL Y 1 BLANCO)ÍTEM 871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON (2 VERDE TREBOL Y 1 BLANCO) $ 16.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.874 $ 50.874
30161508
Rodillo de papel pintado4UnidadÍTEM 1168 RODILLO CHIPORRO 7"ÍTEM 1168 RODILLO CHIPORRO 7" $ 3.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.612 $ 15.612
23153036
Placas de cerrojo2UnidadÍTEM 283 CERROJO CARCELERO 5/8X08 HORIZONTALÍTEM 283 CERROJO CARCELERO 5/8X08 HORIZONTAL $ 4.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.496 $ 8.496
23171535
Puntas de corte o soldadura8UnidadÍTEM 490 DISCO CORTE METAL DE 7"ÍTEM 490 DISCO CORTE METAL DE 7" $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
30111602
Cal clorada8UnidadÍTEM 1009 PINTA CAL SACO 25 KGÍTEM 1009 PINTA CAL SACO 25 KG $ 6.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.408 $ 51.408
15121802
Lubricantes anticorrosivos1UnidadÍTEM 73 ANTICORROSIVO GALON COLORES ÍTEM 73 ANTICORROSIVO GALON COLORES $ 13.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.626 $ 13.626
31211904
Brochas4UnidadÍTEM 192 BROCHA HELA 1/2X21/2''ÍTEM 192 BROCHA HELA 1/2X21/2'' $ 1.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.428 $ 6.428
39121436
Electrodos5kilogramoÍTEM 540 ELECTRODO 6011 - 3/32ÍTEM 540 ELECTRODO 6011 - 3/32 $ 3.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.255 $ 17.255
31241608
Metal en barras cuadrado12TiraÍTEM 455 CUADRADO 50X50X2 MMÍTEM 455 CUADRADO 50X50X2 MM $ 16.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.776 $ 199.776
Total Neto $ 507.353
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.397
TOTAL OC $ 603.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.