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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3447-210-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-01-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Material de Ferretería para "Vaciado de Cámara de Buses MAHO" |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3447-39-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
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Comuna |
Alto Hospicio
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Impuesto |
13177,45 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LONZA HERMANOS LIMITADA |
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Razón Social |
LONZA HERMANOS LIMITADA
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R.U.T. |
77.468.830-7 |
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Sucursal |
LONZA HERMANOS LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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23131507
| Tela para lijar | 5 | Unidad | Ítem-732 LIJA PARA FIERRO PLIEGO
| Ítem-732 LIJA PARA FIERRO PLIEGO
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$ 333,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.665
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$ 1.665
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40142604
| Codos de tubo | 3 | Unidad | Ítem-338 CODO SANITARJO 87.5 ° X 110 MM GRJS
| Ítem-338 CODO SANITARJO 87.5 ° X 110 MM GRJS
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$ 2.440,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.320
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$ 7.320
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40142604
| Codos de tubo | 3 | Unidad | Ítem-1421 TUBO SANITARIO 110MM X 6 MTS
| Ítem-1421 TUBO SANITARIO 110MM X 6 MTS
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$ 11.246,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.738
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$ 33.738
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30111601
| Cemento | 3 | Unidad | Ítem-266 CEMENTO GRIS SACO DE 42.5 K.G
| Ítem-266 CEMENTO GRIS SACO DE 42.5 K.G
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$ 6.426,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.278
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$ 19.278
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60123601
| Pegamento de purpurina | 2 | Unidad | Ítem-26 ADHESICO PVC POTE 250 CC
| Ítem-26 ADHESICO PVC POTE 250 CC
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$ 2.725,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.450
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$ 5.450
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15111505
| Butano | 2 | Unidad | Ítem-599 GAS BUTANO 190 GRS
| Ítem-599 GAS BUTANO 190 GRS
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$ 952,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.904
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$ 1.904
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Total Neto
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$ 69.355
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.177
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$ 82.532
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.