Orden de Compra. Nº3447-210-SE16 "Adquisición de Material de Ferretería para "Vaciado de Cámara de Buses MAHO""
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-210-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-01-2016
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Material de Ferretería para "Vaciado de Cámara de Buses MAHO"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-39-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 13177,45
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.468.830-7
Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23131507
Tela para lijar5UnidadÍtem-732 LIJA PARA FIERRO PLIEGO Ítem-732 LIJA PARA FIERRO PLIEGO $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.665 $ 1.665
40142604
Codos de tubo3UnidadÍtem-338 CODO SANITARJO 87.5 ° X 110 MM GRJS Ítem-338 CODO SANITARJO 87.5 ° X 110 MM GRJS $ 2.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.320 $ 7.320
40142604
Codos de tubo3UnidadÍtem-1421 TUBO SANITARIO 110MM X 6 MTS Ítem-1421 TUBO SANITARIO 110MM X 6 MTS $ 11.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.738 $ 33.738
30111601
Cemento3UnidadÍtem-266 CEMENTO GRIS SACO DE 42.5 K.G Ítem-266 CEMENTO GRIS SACO DE 42.5 K.G $ 6.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.278 $ 19.278
60123601
Pegamento de purpurina2UnidadÍtem-26 ADHESICO PVC POTE 250 CC Ítem-26 ADHESICO PVC POTE 250 CC $ 2.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.450 $ 5.450
15111505
Butano2UnidadÍtem-599 GAS BUTANO 190 GRS Ítem-599 GAS BUTANO 190 GRS $ 952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.904 $ 1.904
Total Neto $ 69.355
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.177
TOTAL OC $ 82.532


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.