|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3447-2113-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
31-05-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Suministro de Implementos e Indumentaria Deportiva LP 3447-271-LE23; para Escuelas Formativas de Voleibol |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3447-271-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
|
|
R.U.T. |
69.265.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
|
|
R.U.T. |
69.265.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
368790 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TOLUCA |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA
|
|
R.U.T. |
76.262.486-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
TOLUCA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49211806
| Tienda de deporte | 15 | Unidad | SUB ITEM 21.1 BUZOS DEPORTIVOS, CHAQUETAS Y PANTALONES LOGO, según cotización adjunta. | ITEM N°21: INDUMENTARIA (SEGÚN COTIZACIÓN) |
$ 48.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 729.000
|
$ 729.000
|
49211806
| Tienda de deporte | 15 | Unidad | SUB ITEM 21.5 ZAPATILLAS DE PRESENTACIÓN ADULTOS, según cotización adjunta. | ITEM N°21: INDUMENTARIA (SEGÚN COTIZACIÓN) |
$ 60.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 900.000
|
$ 900.000
|
49211806
| Tienda de deporte | 15 | Unidad | SUB ITEM 20.16 POLERA | ITEM N°20: VOLEIBOL |
$ 20.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 312.000
|
$ 312.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.941.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 368.790
|
|
$ 2.309.790
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.