Orden de Compra. Nº3447-2113-SE24 "Suministro de Implementos e Indumentaria Deportiva LP 3447-271-LE23; para Escuelas Formativas de Voleibol"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2113-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Suministro de Implementos e Indumentaria Deportiva LP 3447-271-LE23; para Escuelas Formativas de Voleibol
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-271-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.02.002; 215.22.02.003 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Iquique
Impuesto 368790
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TOLUCA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA
R.U.T. 76.262.486-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TOLUCA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49211806
Tienda de deporte15UnidadSUB ITEM 21.1 BUZOS DEPORTIVOS, CHAQUETAS Y PANTALONES LOGO, según cotización adjunta.ITEM N°21: INDUMENTARIA (SEGÚN COTIZACIÓN) $ 48.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 729.000 $ 729.000
49211806
Tienda de deporte15UnidadSUB ITEM 21.5 ZAPATILLAS DE PRESENTACIÓN ADULTOS, según cotización adjunta.ITEM N°21: INDUMENTARIA (SEGÚN COTIZACIÓN) $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
49211806
Tienda de deporte15UnidadSUB ITEM 20.16 POLERA ITEM N°20: VOLEIBOL $ 20.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000
Total Neto $ 1.941.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 368.790
TOTAL OC $ 2.309.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.