Orden de Compra. Nº3447-2120-SE23 "Memo N°4865 Adquisición suministro de tintas para recinto Centro de apoyo (CAAPS) mediante convenio “Espacios amigables para adolescentes”"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2120-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Memo N°4865 Adquisición suministro de tintas para recinto Centro de apoyo (CAAPS) mediante convenio “Espacios amigables para adolescentes”
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-84-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-009-002 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 44762,48
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor *COMERCIAL SF E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL
R.U.T. 76.080.334-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal *COMERCIAL SF E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta10UnidadBOTELLA EPSON T544120-AL NEGROItem 3.410 BOTELLA EPSON T544120-AL NEGRO $ 8.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.140 $ 84.140
44103105
Cartuchos de tinta6UnidadBOTELLA EPSON T544220-AL CIANItem 3.411 BOTELLA EPSON T544220-AL CIAN $ 8.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.484 $ 50.484
44103105
Cartuchos de tinta6UnidadBOTELLA EPSON T544320-AL MAGENTAItem 3.412 BOTELLA EPSON T544320-AL MAGENTA $ 8.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.484 $ 50.484
44103105
Cartuchos de tinta6UnidadBOTELLA EPSON T544420-AL AMARILLOItem 3.413 BOTELLA EPSON T544420-AL AMARILLO $ 8.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.484 $ 50.484
Total Neto $ 235.592
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.762
TOTAL OC $ 280.354


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.