Orden de Compra. Nº
3447-2148-SE25
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Suministro de Materiales de Ferretería ID 3447-304-LR24; para Terminaciones de Habilitación Réplica La Tirana 2025
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-2148-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
Suministro de Materiales de Ferretería ID 3447-304-LR24; para Terminaciones de Habilitación Réplica La Tirana 2025
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-304-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.001 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna
Iquique
Impuesto
665747,84
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Elcira
Razón Social
HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA
R.U.T.
10.718.389-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162404
Grapas de ferretería
400
Metro Lineal
ITEM 1,430 MALLA RASCHEL 4.20 MTS NEGRA
ITEM 1,430 MALLA RASCHEL 4.20 MTS NEGRA
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 706.000
$ 706.000
31162404
Grapas de ferretería
100
Metro Lineal
ITEM 1,477 PASTO SINTETICO 20 MM (1MT LARGO X 4 MT ANCHO)
ITEM 1,477 PASTO SINTETICO 20 MM (1MT LARGO X 4 MT ANCHO)
$ 24.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.405.000
$ 2.405.000
31162404
Grapas de ferretería
6
Unidad
ITEM 1,645 RODILLO CHIPORRO 7"
ITEM 1,645 RODILLO CHIPORRO 7"
$ 5.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.788
$ 34.788
31162404
Grapas de ferretería
4
Unidad
ITEM 1,186 CLAVO CORRIENTE DE 4''
ITEM 1,186 CLAVO CORRIENTE DE 4''
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.756
$ 10.756
31162404
Grapas de ferretería
6
Unidad
ITEM 7,13 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''
ITEM 7,13 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.622
$ 14.622
31162404
Grapas de ferretería
10
Galón
ITEM 7,87 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - AZUL
ITEM 7,87 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - AZUL
$ 33.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 332.770
$ 332.770
Total Neto
$ 3.503.936
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 665.748
TOTAL OC
$ 4.169.684
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.