Orden de Compra. Nº3447-2160-SE23 "MEMO N°4791, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SAR LA TORTUGA"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2160-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-07-2023
Nombre de la Orden de Compra MEMO N°4791, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SAR LA TORTUGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-67-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-001-010 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 441058,97
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas5UnidadBROCHA HELA 1/2 X 2''Item 1.227 BROCHA HELA 1/2 X 2'' $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.925 $ 10.925
31211906
Rodillos de pintar8UnidadRODILLO CHIPORRO 7"Item 1.1330 RODILLO CHIPORRO 7" $ 5.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.024 $ 43.024
11121607
Pulpa de madera300UnidadTAPACANTO CON PEGAMENTOItem 1.1444 TAPACANTO CON PEGAMENTO $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.500 $ 55.500
31162007
Clavos de tapicería1000UnidadTAPA SPAKItem 1.1448 TAPA SPAK $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
31211505
Pinturas aceitosas12UnidadTECHOCRYL COLORES GALONItem 1.1466 TECHOCRYL COLORES GALON $ 27.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.724 $ 326.724
11162108
Tejido o tela de malla metálica10UnidadMALLA MOSQUITERA, GALVANIZADA, N° 14, 0.90 X 5.0 MTSItem 1.92 MALLA MOSQUITERA, GALVANIZADA, N° 14, 0.90 X 5.0 MTS $ 14.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.340 $ 140.340
32111503
Diodos emisores de luz (LED)20UnidadPANEL LED 35W 60X60CM SOBREPUESTOItem 1.1037 PANEL LED 35W 60X60CM SOBREPUESTO $ 35.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710.920 $ 710.920
32111503
Diodos emisores de luz (LED)20UnidadPANEL LED 35W 60X60CM EMPOTRADOItem 1.1039 PANEL LED 35W 60X60CM EMPOTRADO $ 48.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 961.340 $ 961.340
31211507
Pinturas en aerosol10UnidadSILICONA SANISIL BLANCO 300CC o SIMILARItem 1.1410 SILICONA SANISIL BLANCO 300CC o SIMILAR $ 3.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.590 $ 30.590
Total Neto $ 2.321.363
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 441.059
TOTAL OC $ 2.762.422


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.