Orden de Compra. Nº
3447-2160-SE23
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MEMO N°4791, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SAR LA TORTUGA
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-2160-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
MEMO N°4791, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SAR LA TORTUGA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-67-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-001-010 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
441058,97
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Elcira
Razón Social
HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T.
10.718.389-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHA HELA 1/2 X 2''
Item 1.227 BROCHA HELA 1/2 X 2''
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.925
$ 10.925
31211906
Rodillos de pintar
8
Unidad
RODILLO CHIPORRO 7"
Item 1.1330 RODILLO CHIPORRO 7"
$ 5.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.024
$ 43.024
11121607
Pulpa de madera
300
Unidad
TAPACANTO CON PEGAMENTO
Item 1.1444 TAPACANTO CON PEGAMENTO
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.500
$ 55.500
31162007
Clavos de tapicería
1000
Unidad
TAPA SPAK
Item 1.1448 TAPA SPAK
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
31211505
Pinturas aceitosas
12
Unidad
TECHOCRYL COLORES GALON
Item 1.1466 TECHOCRYL COLORES GALON
$ 27.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 326.724
$ 326.724
11162108
Tejido o tela de malla metálica
10
Unidad
MALLA MOSQUITERA, GALVANIZADA, N° 14, 0.90 X 5.0 MTS
Item 1.92 MALLA MOSQUITERA, GALVANIZADA, N° 14, 0.90 X 5.0 MTS
$ 14.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.340
$ 140.340
32111503
Diodos emisores de luz (LED)
20
Unidad
PANEL LED 35W 60X60CM SOBREPUESTO
Item 1.1037 PANEL LED 35W 60X60CM SOBREPUESTO
$ 35.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 710.920
$ 710.920
32111503
Diodos emisores de luz (LED)
20
Unidad
PANEL LED 35W 60X60CM EMPOTRADO
Item 1.1039 PANEL LED 35W 60X60CM EMPOTRADO
$ 48.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 961.340
$ 961.340
31211507
Pinturas en aerosol
10
Unidad
SILICONA SANISIL BLANCO 300CC o SIMILAR
Item 1.1410 SILICONA SANISIL BLANCO 300CC o SIMILAR
$ 3.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.590
$ 30.590
Total Neto
$ 2.321.363
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 441.059
TOTAL OC
$ 2.762.422
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.