Orden de Compra. Nº
3447-2166-SE22
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MEMO N°4947, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA CESFAM DR. YANDRY AÑAZCO MONTERO
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-2166-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-08-2022
Nombre de la Orden de Compra
MEMO N°4947, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA CESFAM DR. YANDRY AÑAZCO MONTERO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-39-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
231819
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T.
9.454.737-7
Sucursal
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
200
Unidad
Paños de sacudir salmón
ÍTEM 52 Paños de sacudir salmón
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.000
$ 76.000
47131830
Productos de limpieza de muebles
50
Unidad
Lustra Muebles 250 ml.
ÍTEM 43 Lustra Muebles 250 ml.
$ 970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.500
$ 48.500
12161902
Detergentes surfactantes
70
Unidad
Crema CIF o similar
ÍTEM 21 Crema CIF o similar
$ 1.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.600
$ 82.600
47131803
Desinfectantes domésticos
80
Unidad
Lysoform en Spray u otra marca desinfectante
ÍTEM 44 Lysoform en Spray u otra marca desinfectante
$ 3.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 260.000
$ 260.000
53131606
Desodorantes
100
Unidad
Desodorante Ambiental
ÍTEM 23 Desodorante Ambiental
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.000
$ 125.000
47131502
Paños de limpieza
100
Unidad
Paños de Trapear amarillo danzarina o similar
ÍTEM 53 Paños de Trapear amarillo danzarina o similar
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.000
$ 98.000
47121701
Bolsas de basura
200
Unidad
Bolsa de basura 50*70 paquetes de 10 un.
ÍTEM 11 Bolsa de basura 50*70 paquetes de 10 un.
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 78.000
47121701
Bolsas de basura
150
Unidad
Bolsa de basura 90*70 paquetes de 10 un.
ÍTEM 12 Bolsa de basura 90*70 paquetes de 10 un.
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.000
$ 102.000
47121701
Bolsas de basura
70
Unidad
Bolsas de basura extra grande 110 x 120 paquetes de 10 un.
ÍTEM 14 Bolsas de basura extra grande 110 x 120 paquetes de 10 un.
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 350.000
$ 350.000
Total Neto
$ 1.220.100
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 231.819
TOTAL OC
$ 1.451.919
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.