Orden de Compra. Nº3447-2166-SE22 "MEMO N°4947, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA CESFAM DR. YANDRY AÑAZCO MONTERO "
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2166-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-08-2022
Nombre de la Orden de Compra MEMO N°4947, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA CESFAM DR. YANDRY AÑAZCO MONTERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-39-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 231819
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza200UnidadPaños de sacudir salmónÍTEM 52 Paños de sacudir salmón $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
47131830
Productos de limpieza de muebles50UnidadLustra Muebles 250 ml.ÍTEM 43 Lustra Muebles 250 ml. $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.500 $ 48.500
12161902
Detergentes surfactantes70UnidadCrema CIF o similarÍTEM 21 Crema CIF o similar $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.600 $ 82.600
47131803
Desinfectantes domésticos80UnidadLysoform en Spray u otra marca desinfectanteÍTEM 44 Lysoform en Spray u otra marca desinfectante $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
53131606
Desodorantes100UnidadDesodorante AmbientalÍTEM 23 Desodorante Ambiental $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
47131502
Paños de limpieza100UnidadPaños de Trapear amarillo danzarina o similarÍTEM 53 Paños de Trapear amarillo danzarina o similar $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
47121701
Bolsas de basura200UnidadBolsa de basura 50*70 paquetes de 10 un.ÍTEM 11 Bolsa de basura 50*70 paquetes de 10 un. $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
47121701
Bolsas de basura150UnidadBolsa de basura 90*70 paquetes de 10 un.ÍTEM 12 Bolsa de basura 90*70 paquetes de 10 un. $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
47121701
Bolsas de basura70UnidadBolsas de basura extra grande 110 x 120 paquetes de 10 un.ÍTEM 14 Bolsas de basura extra grande 110 x 120 paquetes de 10 un. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
Total Neto $ 1.220.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 231.819
TOTAL OC $ 1.451.919


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.