Orden de Compra. Nº3447-2176-SE20 "MEMO N° 4957, FORM. 106, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M."
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2176-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2020
Nombre de la Orden de Compra MEMO N° 4957, FORM. 106, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-39-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 1526270
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Christian Ariel
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA S.P.A.
R.U.T. 76.262.486-9
Sucursal Christian Ariel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121806
Escurridor de trapero250UnidadÍtem C 257: Trapero de algodón simple con ojal de 50x70 cms.GRUPO C.- ARTÍCULOS DE ASEO ÁREA SALUD $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos80UnidadÍtem C 26: Basurero acero inoxidable con tapa y pedal 20 lts.GRUPO C.- ARTÍCULOS DE ASEO ÁREA SALUD $ 35.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.808.000 $ 2.808.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos80UnidadÍtem C 29: Basurero rejilla metálico 8 lts.GRUPO C.- ARTÍCULOS DE ASEO ÁREA SALUD $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000
14111704
Papel higiénico40UnidadÍtem C 190: Dispensador metálico de rollo de papel higiénico de 600 mts.GRUPO C.- ARTÍCULOS DE ASEO ÁREA SALUD $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
47131701
Expendedoras de toallas de papel40UnidadÍtem C 194: Dispensador de toallas de papel para rollo papel jumbo plástico y con palanca.GRUPO C.- ARTÍCULOS DE ASEO ÁREA SALUD $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables500ParÍtem C 205: Guante latex amarillo afelpado tallas (200 unidades talla M y 300 unidades talla S)GRUPO C.- ARTÍCULOS DE ASEO ÁREA SALUD $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725.000 $ 725.000
47131618
Mopas húmedas46UnidadÍtem C 224: Mopa para secar azul con velcro 60 cm 24" incluye mango metálicoGRUPO C.- ARTÍCULOS DE ASEO ÁREA SALUD $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 759.000 $ 759.000
14111703
Toallas de papel120UnidadÍtem C 255: Toallas de papel jumbo de 300 mts.GRUPO C.- ARTÍCULOS DE ASEO ÁREA SALUD $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.000 $ 756.000
Total Neto $ 8.033.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.526.270
TOTAL OC $ 9.559.270


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.