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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3447-2182-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-09-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-417-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3447-417-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Los Alamos 3101 Alto Hospicio |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
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Comuna |
Alto Hospicio
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Impuesto |
38000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMPRESA DE COMPUTACION, INFORMATICA E INTERNET |
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Razón Social |
LEANDRO JESUS GALLARDO CRUZ
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R.U.T. |
10.531.697-6 |
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Sucursal |
EMPRESA DE COMPUTACION, INFORMATICA E INTERNET |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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81112101
| Proveedores de servicio de Internet (ISP) | 1 | Unidad | Suministro de 4 puntos de red de internet, para las oficina de VIF, en el Consultorio Pedro Pulgar de Alto Hospicio. (ver especificaciones adjuntas). | |
$ 200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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Total Neto
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$ 200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.000
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$ 238.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.