Orden de Compra. Nº
3447-2203-SE25
"
Suministro de Materiales de Ferretería ID 3447-304-LR24; para Mantención de Vehículos de Flota Municipal
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-2203-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
Suministro de Materiales de Ferretería ID 3447-304-LR24; para Mantención de Vehículos de Flota Municipal
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-304-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.011 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna
Iquique
Impuesto
61861,53
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Elcira
Razón Social
HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA
R.U.T.
10.718.389-2
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162404
Grapas de ferretería
1
Unidad
ITEM 1,451 MASILLA MAGICA TRADICIONAL 350 GRS
ITEM 1,451 MASILLA MAGICA TRADICIONAL 350 GRS
$ 6.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.723
$ 6.723
31162404
Grapas de ferretería
1
Unidad
ITEM 1,298 DILUYENTE DUCO BOTELLA DE 1LT
ITEM 1,298 DILUYENTE DUCO BOTELLA DE 1LT
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.521
$ 2.521
31162404
Grapas de ferretería
7
Unidad
ITEM 1,390 LIJA PARA FIERRO PLIEGO
ITEM 1,390 LIJA PARA FIERRO PLIEGO
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.410
$ 4.410
31162404
Grapas de ferretería
3
Unidad
ITEM 7,19 CINTA DE ENMASCARAR DE 1''
ITEM 7,19 CINTA DE ENMASCARAR DE 1''
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.528
$ 3.528
31162404
Grapas de ferretería
1
Unidad
ITEM 7,35 ESMALTE SINTETICO IRIS GL BLANCO
ITEM 7,35 ESMALTE SINTETICO IRIS GL BLANCO
$ 22.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.521
$ 22.521
31162404
Grapas de ferretería
4
Unidad
ITEM 7,33 ESMALTE SINTETICO IRIS GL AMARILLO
ITEM 7,33 ESMALTE SINTETICO IRIS GL AMARILLO
$ 22.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.084
$ 90.084
31162404
Grapas de ferretería
10
Unidad
ITEM 4,52 CINTA ELECTRICA 18X10X5
ITEM 4,52 CINTA ELECTRICA 18X10X5
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.610
$ 12.610
31162404
Grapas de ferretería
10
Unidad
ITEM 1,865 WD-40 AEROSOL 311 GRA
ITEM 1,865 WD-40 AEROSOL 311 GRA
$ 9.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.480
$ 97.480
31162404
Grapas de ferretería
10
Unidad
ITEM 1,392 LIMPIA CONTACTOS 10-31 473 ML 3M
ITEM 1,392 LIMPIA CONTACTOS 10-31 473 ML 3M
$ 8.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.710
$ 85.710
Total Neto
$ 325.587
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 61.862
TOTAL OC
$ 387.449
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.