Orden de Compra. Nº3447-2203-SE25 "Suministro de Materiales de Ferretería ID 3447-304-LR24; para Mantención de Vehículos de Flota Municipal"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2203-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Suministro de Materiales de Ferretería ID 3447-304-LR24; para Mantención de Vehículos de Flota Municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-304-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.011 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Iquique
Impuesto 61861,53
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Grapas de ferretería1UnidadITEM 1,451 MASILLA MAGICA TRADICIONAL 350 GRSITEM 1,451 MASILLA MAGICA TRADICIONAL 350 GRS $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723
31162404
Grapas de ferretería1UnidadITEM 1,298 DILUYENTE DUCO BOTELLA DE 1LTITEM 1,298 DILUYENTE DUCO BOTELLA DE 1LT $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
31162404
Grapas de ferretería7UnidadITEM 1,390 LIJA PARA FIERRO PLIEGO ITEM 1,390 LIJA PARA FIERRO PLIEGO $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.410
31162404
Grapas de ferretería3UnidadITEM 7,19 CINTA DE ENMASCARAR DE 1'' ITEM 7,19 CINTA DE ENMASCARAR DE 1'' $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.528
31162404
Grapas de ferretería1UnidadITEM 7,35 ESMALTE SINTETICO IRIS GL BLANCOITEM 7,35 ESMALTE SINTETICO IRIS GL BLANCO $ 22.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.521 $ 22.521
31162404
Grapas de ferretería4UnidadITEM 7,33 ESMALTE SINTETICO IRIS GL AMARILLOITEM 7,33 ESMALTE SINTETICO IRIS GL AMARILLO $ 22.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.084 $ 90.084
31162404
Grapas de ferretería10UnidadITEM 4,52 CINTA ELECTRICA 18X10X5 ITEM 4,52 CINTA ELECTRICA 18X10X5 $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610
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Grapas de ferretería10UnidadITEM 1,865 WD-40 AEROSOL 311 GRA ITEM 1,865 WD-40 AEROSOL 311 GRA $ 9.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.480 $ 97.480
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Grapas de ferretería10UnidadITEM 1,392 LIMPIA CONTACTOS 10-31 473 ML 3M ITEM 1,392 LIMPIA CONTACTOS 10-31 473 ML 3M $ 8.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.710 $ 85.710
Total Neto $ 325.587
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.862
TOTAL OC $ 387.449


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.