Orden de Compra. Nº3447-2209-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20, Materiales Ferretería para Jardín Infantil y Sala Cuna "Arumanti""
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2209-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-10-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20, Materiales Ferretería para Jardín Infantil y Sala Cuna "Arumanti"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-32-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 55538,14
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211504
Pinturas de cobertura1UnidadÍTEM 1.979 PASTA MURO GALON 6 KG ÍTEM 1.979 PASTA MURO GALON 6 KG $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.445 $ 3.445
31211906
Rodillos de pintar5UnidadÍTEM 1.1237 RODILLO CHIPORRO 7" ÍTEM 1.1237 RODILLO CHIPORRO 7" $ 3.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.705 $ 19.705
31211701
Esmaltes10UnidadÍTEM 1.552 DILUYENTE SINTETICO BOTELLA DE 1LT ÍTEM 1.552 DILUYENTE SINTETICO BOTELLA DE 1LT $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.490 $ 18.490
31211904
Brochas5UnidadÍTEM 1.214 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''ÍTEM 1.214 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2'' $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
31211701
Esmaltes4UnidadÍTEM 1.1193 PREPARADO OLEO BRILLANTE BASE BLANCA GALON ÍTEM 1.1193 PREPARADO OLEO BRILLANTE BASE BLANCA GALON $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.588 $ 70.588
31211701
Esmaltes4UnidadÍTEM 1.1196 PREPARADO OLEO BRILLANTE BASE MEDIA GALON (CELESTE)ÍTEM 1.1196 PREPARADO OLEO BRILLANTE BASE MEDIA GALON $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.588 $ 70.588
23131507
Tela para lijar10UnidadÍTEM 1.801 LIJA PARA MADERO PLIEGO ÍTEM 1.801 LIJA PARA MADERO PLIEGO $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.510 $ 1.510
23131507
Tela para lijar20UnidadÍTEM 1.800 LIJA PARA FIERRO PLIEGO ÍTEM 1.800 LIJA PARA FIERRO PLIEGO $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
31211701
Esmaltes4UnidadÍTEM 1.1181 PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE MEDIA GALON ÍTEM 1.1181 PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE MEDIA GALON $ 17.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.908 $ 68.908
31211701
Esmaltes1UnidadÍTEM 1.1196 PREPARADO OLEO BRILLANTE BASE MEDIA GALON (AMARILLO)ÍTEM 1.1196 PREPARADO OLEO BRILLANTE BASE MEDIA GALON $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.647 $ 17.647
Total Neto $ 292.306
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.538
TOTAL OC $ 347.844


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.