Orden de Compra. Nº
3447-2209-SE21
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20, Materiales Ferretería para Jardín Infantil y Sala Cuna "Arumanti"
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-2209-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-10-2021
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20, Materiales Ferretería para Jardín Infantil y Sala Cuna "Arumanti"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-32-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
55538,14
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Elcira
Razón Social
HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T.
10.718.389-2
Sucursal
Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211504
Pinturas de cobertura
1
Unidad
ÍTEM 1.979 PASTA MURO GALON 6 KG
ÍTEM 1.979 PASTA MURO GALON 6 KG
$ 3.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.445
$ 3.445
31211906
Rodillos de pintar
5
Unidad
ÍTEM 1.1237 RODILLO CHIPORRO 7"
ÍTEM 1.1237 RODILLO CHIPORRO 7"
$ 3.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.705
$ 19.705
31211701
Esmaltes
10
Unidad
ÍTEM 1.552 DILUYENTE SINTETICO BOTELLA DE 1LT
ÍTEM 1.552 DILUYENTE SINTETICO BOTELLA DE 1LT
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.490
$ 18.490
31211904
Brochas
5
Unidad
ÍTEM 1.214 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''
ÍTEM 1.214 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.185
$ 12.185
31211701
Esmaltes
4
Unidad
ÍTEM 1.1193 PREPARADO OLEO BRILLANTE BASE BLANCA GALON
ÍTEM 1.1193 PREPARADO OLEO BRILLANTE BASE BLANCA GALON
$ 17.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.588
$ 70.588
31211701
Esmaltes
4
Unidad
ÍTEM 1.1196 PREPARADO OLEO BRILLANTE BASE MEDIA GALON (CELESTE)
ÍTEM 1.1196 PREPARADO OLEO BRILLANTE BASE MEDIA GALON
$ 17.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.588
$ 70.588
23131507
Tela para lijar
10
Unidad
ÍTEM 1.801 LIJA PARA MADERO PLIEGO
ÍTEM 1.801 LIJA PARA MADERO PLIEGO
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.510
$ 1.510
23131507
Tela para lijar
20
Unidad
ÍTEM 1.800 LIJA PARA FIERRO PLIEGO
ÍTEM 1.800 LIJA PARA FIERRO PLIEGO
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.240
$ 9.240
31211701
Esmaltes
4
Unidad
ÍTEM 1.1181 PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE MEDIA GALON
ÍTEM 1.1181 PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE MEDIA GALON
$ 17.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.908
$ 68.908
31211701
Esmaltes
1
Unidad
ÍTEM 1.1196 PREPARADO OLEO BRILLANTE BASE MEDIA GALON (AMARILLO)
ÍTEM 1.1196 PREPARADO OLEO BRILLANTE BASE MEDIA GALON
$ 17.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.647
$ 17.647
Total Neto
$ 292.306
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 55.538
TOTAL OC
$ 347.844
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.