Orden de Compra. Nº3447-2219-SE25 "Suministro de Materiales de Ferretería ID 3447-304-LR24; para Mejoramiento y Hermoseamiento de Maceteros de Hormigón"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2219-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Suministro de Materiales de Ferretería ID 3447-304-LR24; para Mejoramiento y Hermoseamiento de Maceteros de Hormigón
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-304-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.003.008 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Iquique
Impuesto 474396,75
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería15UnidadITEM 1,643 RODILLO CHIPORRO 3" ITEM 1,643 RODILLO CHIPORRO 3" $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.775 $ 32.775
31162404
Grapas de ferretería15UnidadITEM 1,644 RODILLO CHIPORRO 5" ITEM 1,644 RODILLO CHIPORRO 5" $ 5.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.375 $ 75.375
31162404
Grapas de ferretería15UnidadITEM 1,645 RODILLO CHIPORRO 7" ITEM 1,645 RODILLO CHIPORRO 7" $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.970 $ 86.970
31162404
Grapas de ferretería15UnidadITEM 1,646 RODILLO CHIPORRO 9" ITEM 1,646 RODILLO CHIPORRO 9" $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.585 $ 99.585
31162404
Grapas de ferretería15UnidadITEM 7,12 BROCHA HELA 1/2X 1 1/2'' ITEM 7,12 BROCHA HELA 1/2X 1 1/2'' $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.695 $ 22.695
31162404
Grapas de ferretería15UnidadITEM 7,13 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''ITEM 7,13 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2'' $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.555 $ 36.555
31162404
Grapas de ferretería5TinetaITEM 7,74 PINTURA DE TRANSITO ACRILICA VERDE ITEM 7,74 PINTURA DE TRANSITO ACRILICA VERDE $ 71.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.145 $ 357.145
31162404
Grapas de ferretería5TinetaITEM 7,72 PINTURA DE TRANSITO ACRILICA GRISITEM 7,72 PINTURA DE TRANSITO ACRILICA GRIS $ 71.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.145 $ 357.145
31162404
Grapas de ferretería5TinetaITEM 7,73 PINTURA DE TRANSITO ACRILICA ROJA ITEM 7,73 PINTURA DE TRANSITO ACRILICA ROJA $ 71.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.145 $ 357.145
31162404
Grapas de ferretería5TinetaITEM 7,69 PINTURA DE TRANSITO ACRILICA AMARILLA ITEM 7,69 PINTURA DE TRANSITO ACRILICA AMARILLA $ 71.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.145 $ 357.145
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Grapas de ferretería5TinetaITEM 7,70 PINTURA DE TRANSITO ACRILICA AZULITEM 7,70 PINTURA DE TRANSITO ACRILICA AZUL $ 71.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.145 $ 357.145
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Grapas de ferretería5TinetaITEM 7,71 PINTURA DE TRANSITO ACRILICA BLANCA TINETAITEM 7,71 PINTURA DE TRANSITO ACRILICA BLANCA TINETA $ 71.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.145 $ 357.145
Total Neto $ 2.496.825
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 474.397
TOTAL OC $ 2.971.222


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.