Orden de Compra. Nº3447-224-SE22 "MEMO N°291 MATERIAL DE LIBRERIA, OFICINA DE SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-224-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-02-2022
Nombre de la Orden de Compra MEMO N°291 MATERIAL DE LIBRERIA, OFICINA DE SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-67-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 148453,84
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Destinación de los bienes / servicios (lugar de entrega)Dirección de entrega: Av. Ramon Pérez Opazo N°3125, Alto Hospicio, Horario Recepción: lunes a viernes 08:30 a 16:00 hrs.

Solicitado por: David Núñez
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201515
Cintas de papel10UnidadITEM N°55 CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE Material de librería $ 182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.820 $ 1.820
41123302
Cajas o archivadores para portaobjetos50UnidadITEM N°8 ARCHIVADORES DE LOMO ANCHOMaterial de librería $ 736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.800 $ 36.800
44122017
Carpetas colgantes o accesorios100UnidadITEM N°41 CARPETAS COLGANTES METALICASMaterial de librería $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
44122011
Carpetas para archivos20UnidadITEM N°43 CARPETAS CON ELASTICOS DISTINTOS COLORESMaterial de librería $ 754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.080 $ 15.080
44102801
Plastificadoras3UnidadITEM N°167 MAQUINA PLASTIFICADORA CARTA U OFICIOMaterial de librería $ 25.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.700 $ 77.700
44122010
Divisores20UnidadITEM N°259 SEPARADORES TAMAÑO CARTAMaterial de librería $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
44121701
Lápiz pasta24UnidadITEM N°132 LAPIZ TINTA GEL AZUL PILOT O SIMILAR 0.7Material de librería $ 864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.736 $ 20.736
44102001
Lámina para plastificar5PaqueteITEM N°157 LAMINA PARA PLASTIFICARMaterial de librería $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora200ResmaITEM N°177 PAPEL MULTIUSO CARTA GRAMAJE 75Material de librería $ 2.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 547.200 $ 547.200
Total Neto $ 781.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 148.454
TOTAL OC $ 929.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.