Orden de Compra. Nº
3447-224-SE22
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MEMO N°291 MATERIAL DE LIBRERIA, OFICINA DE SALUD
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-224-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-02-2022
Nombre de la Orden de Compra
MEMO N°291 MATERIAL DE LIBRERIA, OFICINA DE SALUD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-67-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
148453,84
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Destinación de los bienes / servicios (lugar de entrega)
Dirección de entrega: Av. Ramon Pérez Opazo N°3125, Alto Hospicio, Horario Recepción: lunes a viernes 08:30 a 16:00 hrs.
Solicitado por: David Núñez
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T.
76.067.436-2
Sucursal
Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201515
Cintas de papel
10
Unidad
ITEM N°55 CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE
Material de librería
$ 182,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.820
$ 1.820
41123302
Cajas o archivadores para portaobjetos
50
Unidad
ITEM N°8 ARCHIVADORES DE LOMO ANCHO
Material de librería
$ 736,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.800
$ 36.800
44122017
Carpetas colgantes o accesorios
100
Unidad
ITEM N°41 CARPETAS COLGANTES METALICAS
Material de librería
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
44122011
Carpetas para archivos
20
Unidad
ITEM N°43 CARPETAS CON ELASTICOS DISTINTOS COLORES
Material de librería
$ 754,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.080
$ 15.080
44102801
Plastificadoras
3
Unidad
ITEM N°167 MAQUINA PLASTIFICADORA CARTA U OFICIO
Material de librería
$ 25.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.700
$ 77.700
44122010
Divisores
20
Unidad
ITEM N°259 SEPARADORES TAMAÑO CARTA
Material de librería
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
44121701
Lápiz pasta
24
Unidad
ITEM N°132 LAPIZ TINTA GEL AZUL PILOT O SIMILAR 0.7
Material de librería
$ 864,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.736
$ 20.736
44102001
Lámina para plastificar
5
Paquete
ITEM N°157 LAMINA PARA PLASTIFICAR
Material de librería
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
200
Resma
ITEM N°177 PAPEL MULTIUSO CARTA GRAMAJE 75
Material de librería
$ 2.736,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 547.200
$ 547.200
Total Neto
$ 781.336
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 148.454
TOTAL OC
$ 929.790
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.