Orden de Compra. Nº3447-2265-SE15 "Material de Ferretería para "Cancha Santa Catalina I""
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2265-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2015
Nombre de la Orden de Compra Material de Ferretería para "Cancha Santa Catalina I"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-39-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 82535,81
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.468.830-7
Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103201
Enrejado de acero8UnidadÍtem-782 MALLA ACMA GALV 1-G 1.85 X 3 MTS ( 15X5) Ítem-782 MALLA ACMA GALV 1-G 1.85 X 3 MTS ( 15X5) $ 22.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.504 $ 178.504
31211505
Pinturas aceitosas12UnidadÍtem-871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON AZUL=8; BLANCO=4Ítem-871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON AZUL=8; BLANCO=4 $ 16.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.496 $ 203.496
31211904
Brochas5UnidadÍTEM 192 BROCHA HELA 1/2X21/2''ÍTEM 192 BROCHA HELA 1/2X21/2'' $ 1.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.035 $ 8.035
46121604
Tiradores de pestillos de seguridad6UnidadÍtem-1055 POMEL 1" Ítem-1055 POMEL 1" $ 1.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.566 $ 10.566
49161703
Discos5UnidadÍtem-490 DISCO CORTE METAL DE 7" Ítem-490 DISCO CORTE METAL DE 7" $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250
31211906
Rodillos de pintar5UnidadÍtem-1167 RODILLO CHIPORRO 5" Ítem-1167 RODILLO CHIPORRO 5" $ 3.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.195 $ 17.195
39121436
Electrodos3kilogramoÍtem-540 ELECTRODO 6011 - 3/32 Ítem-540 ELECTRODO 6011 - 3/32 $ 3.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.353 $ 10.353
Total Neto $ 434.399
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.536
TOTAL OC $ 516.935


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.