Orden de Compra. Nº
3447-2274-SE21
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20, Materiales de ferretería para Mejoras Graderías Autódromo Municipal A. Hospicio
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-2274-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-10-2021
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20, Materiales de ferretería para Mejoras Graderías Autódromo Municipal A. Hospicio
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-32-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.004 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
72060,54
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Elcira
Razón Social
HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T.
10.718.389-2
Sucursal
Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211906
Rodillos de pintar
6
Unidad
ÍTEM 1.1237 RODILLO CHIPORRO 7"
ÍTEM 1.1237 RODILLO CHIPORRO 7"
$ 3.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.646
$ 23.646
31211904
Brochas
4
Unidad
ÍTEM 1.191 BROCA P/ METAL 8 MM
ÍTEM 1.191 BROCA P/ METAL 8 MM
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.068
$ 8.068
31211505
Pinturas aceitosas
4
Galón
ÍTEM 1.947 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR BLANCO GALON
ÍTEM 1.947 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR BLANCO GALON
$ 17.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.588
$ 70.588
31211505
Pinturas aceitosas
4
Galón
ITEM 1.953 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR VERDE MANZANA GALON
ITEM 1.953 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR VERDE MANZANA GALON
$ 17.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.588
$ 70.588
31211505
Pinturas aceitosas
4
Unidad
ÍTEM 1.955 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR GRIS GALON
ÍTEM 1.955 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR GRIS GALON
$ 17.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.588
$ 70.588
31211505
Pinturas aceitosas
5
Galón
ÍTEM 1.946 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR AZUL GALON
ÍTEM 1.946 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR AZUL GALON
$ 17.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.235
$ 88.235
27113201
Conjuntos generales de herramientas
170
Unidad
ÍTEM 1.1024 PERNO COCHE 1/4" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA
ÍTEM 1.1024 PERNO COCHE 1/4" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.560
$ 28.560
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
5
Unidad
ÍTEM 1.552 DILUYENTE SINTETICO BOTELLA DE 1LT
ÍTEM 1.552 DILUYENTE SINTETICO BOTELLA DE 1LT
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.245
$ 9.245
31211904
Brochas
4
Unidad
ÍTEM 1.214 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''
ÍTEM 1.214 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.748
$ 9.748
Total Neto
$ 379.266
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 72.061
TOTAL OC
$ 451.327
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.