Orden de Compra. Nº3447-2298-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20, Materiales de Ferretería para Construcción radier asfalto en Vivero Municipal"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2298-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20, Materiales de Ferretería para Construcción radier asfalto en Vivero Municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-32-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.004.000 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 15648,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento20UnidadITEM 1.324 CEMENTO GRIS SACO DE 25 KGITEM 1.324 CEMENTO GRIS SACO DE 25 KG $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.360 $ 82.360
Total Neto $ 82.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.648
TOTAL OC $ 98.008


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.