Orden de Compra. Nº3447-2328-SE15 "Material de Ferretería para "Ornamentación en la Comuna por Fiestas Patrias 2015""
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2328-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2015
Nombre de la Orden de Compra Material de Ferretería para "Ornamentación en la Comuna por Fiestas Patrias 2015"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-39-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 133160,17
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.468.830-7
Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras450UnidadÍtem-1182 SECO CEPILLADO 1X2X3.20 Ítem-1182 SECO CEPILLADO 1X2X3.20 $ 1.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 572.850 $ 572.850
31161503
Clavo-tornillo8kilogramoÍtem-309 CLAVO CORRIENTE DE 1" Ítem-309 CLAVO CORRIENTE DE 1" $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.088 $ 18.088
31211604
Diluyentes para pinturas5UnidadÍtem-29 AGUARRA S C/ENVASE BOTELLA DE 1 LT Ítem-29 AGUARRA S C/ENVASE BOTELLA DE 1 LT $ 1.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.045 $ 9.045
31211904
Brochas10UnidadÍtem-192 BROCHA HELA 1/2X21/2" Ítem-192 BROCHA HELA 1/2X21/2" $ 1.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.070 $ 16.070
31211505
Pinturas aceitosas5UnidadÍtem-871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON BLANCOÍtem-871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON BLANCO $ 16.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.790 $ 84.790
Total Neto $ 700.843
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.160
TOTAL OC $ 834.003


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.