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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3447-2328-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-08-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material de Ferretería para "Ornamentación en la Comuna por Fiestas Patrias 2015" |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3447-39-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
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Comuna |
Alto Hospicio
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Impuesto |
133160,17 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LONZA HERMANOS LIMITADA |
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Razón Social |
LONZA HERMANOS LIMITADA
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R.U.T. |
77.468.830-7 |
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Sucursal |
LONZA HERMANOS LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121610
| Maderas duras | 450 | Unidad | Ítem-1182 SECO CEPILLADO 1X2X3.20
| Ítem-1182 SECO CEPILLADO 1X2X3.20
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$ 1.273,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 572.850
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$ 572.850
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31161503
| Clavo-tornillo | 8 | kilogramo | Ítem-309 CLAVO CORRIENTE DE 1"
| Ítem-309 CLAVO CORRIENTE DE 1"
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$ 2.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.088
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$ 18.088
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31211604
| Diluyentes para pinturas | 5 | Unidad | Ítem-29 AGUARRA S C/ENVASE BOTELLA DE 1 LT
| Ítem-29 AGUARRA S C/ENVASE BOTELLA DE 1 LT
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$ 1.809,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.045
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$ 9.045
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31211904
| Brochas | 10 | Unidad | Ítem-192 BROCHA HELA 1/2X21/2"
| Ítem-192 BROCHA HELA 1/2X21/2"
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$ 1.607,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.070
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$ 16.070
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31211505
| Pinturas aceitosas | 5 | Unidad | Ítem-871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON
BLANCO | Ítem-871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON
BLANCO |
$ 16.958,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.790
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$ 84.790
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Total Neto
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$ 700.843
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 133.160
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$ 834.003
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.