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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3447-2328-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Suministro de Implementos e Indumentaria Deportiva LP 3447-271-LE23 para Escuelas Municipales de Voleibol |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3447-271-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
177840 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TOLUCA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA
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R.U.T. |
76.262.486-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TOLUCA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49161505
| Balones de fútbol | 30 | Unidad | SUB-ITEM 20.16 POLERA | ITEM N°20: VOLEIBOL |
$ 20.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 624.000
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$ 624.000
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49201606
| Pesas de entrenamiento | 30 | Unidad | SUB-ITEM 20.26 SHORT TALLAS S M L XL XXL XXXL | ITEM N°20: VOLEIBOL |
$ 10.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 312.000
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$ 312.000
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Total Neto
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$ 936.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 177.840
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$ 1.113.840
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.