Orden de Compra. Nº3447-2335-SE24 "MEMO N°4779 BIDONES DE AGUA DESMINERALIZADA PARA RECINTOS DE SALUD APS"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2335-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-06-2024
Nombre de la Orden de Compra MEMO N°4779 BIDONES DE AGUA DESMINERALIZADA PARA RECINTOS DE SALUD APS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-219-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.001.001 - 215.22.04.999.001.007 - 215.22.04.999.001.011 del sistema CAS Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 60672,2592
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BATERIAS LOA
Razón Social Comercial Baterias Loa Limitada
R.U.T. 76.377.886-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BATERIAS LOA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua80UnidadSuministro de Bidones de Agua Desmineralizada de 5 litros para CEFAM Dr. Pedro Pulgar.AGUA DESMINERALIZADA 5LT $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.480 $ 134.454
50202301
Agua30UnidadSuministro de Bidones de Agua Desmineralizada de 5 litros para CESFAM Dr. Yandry Añazco .AGUA DESMINERALIZADA 5LT $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.430 $ 50.420
50202301
Agua80UnidadSuministro de Bidones de Agua Desmineralizada de 5 litros para CESFAM Dr. Héctor Reyno.AGUA DESMINERALIZADA 5LT $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.480 $ 134.454
Total Neto $ 319.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.672
TOTAL OC $ 380.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.