Orden de Compra. Nº3447-2364-SE25 "Suministro de Implementos e Indumentaria Deportiva DESDE 3447-189-LE24; para Escuela Formativa Deportiva de Tenis"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2364-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Suministro de Implementos e Indumentaria Deportiva DESDE 3447-189-LE24; para Escuela Formativa Deportiva de Tenis
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-189-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.001 del sistema CASCH.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 184300
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TOLUCA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA
R.U.T. 76.262.486-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TOLUCA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Tienda de deporte1UnidadSUB ITEM 17.2 CAJA DE PELOTAS DE TENIS CERTIFICADAS 72 UNID. (24 TARROS) ÍTEM 17: TENIS $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
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Tienda de deporte20UnidadSUB ITEM N°17.3 PELOTAS DE TENNIS COLOR ROJO ÍTEM 17: TENIS $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
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Tienda de deporte2UnidadSUB ITEM N°17.6 RED DE MINITENIS ÍTEM 17: TENIS $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
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Tienda de deporte10UnidadSUB ITEM N°17.7 RAQUETAS JUNIORS (26 PULGADAS) ÍTEM 17: TENIS $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
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Tienda de deporte1UnidadSUB-ITEM N°15.20 BALON MEDICINAL 1 KG. ÍTEM 15: HALTEROFILIA $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
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Tienda de deporte20UnidadSUB ITEM N°17.4 CINTA CUBREGRIP ÍTEM 17: TENIS $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
Total Neto $ 970.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 184.300
TOTAL OC $ 1.154.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.