Orden de Compra. Nº
3447-2370-SE21
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-155-LQ18, Insumos AGOSTO/2021
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-2370-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-10-2021
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-155-LQ18, Insumos AGOSTO/2021
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-155-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.003.000; 215.22.04.999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
553599,2
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Iquique Ltda.
Razón Social
IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA
R.U.T.
76.327.710-0
Sucursal
Iquique Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102204
Instalación de sistemas de seguridad
1
Unidad
ITEM 3.9 PANEL SOLAR 30W, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL)
$ 59.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.000
$ 59.000
72102204
Instalación de sistemas de seguridad
2
Unidad
ITEM 3.8 Batería Baliza Peatonal 12V - 12AH, Suministro e Instalación
INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL)
$ 28.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.000
$ 56.000
72102204
Instalación de sistemas de seguridad
4
Unidad
ITEM 3.10 Controlador Baliza Peatonal 12V, Suministro e Instalación
INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL)
$ 198.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 792.000
$ 792.000
72102204
Instalación de sistemas de seguridad
5
Unidad
ITEM 1.14 Suministro e Instalación de Fusibles en Controladores
INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL)
$ 3.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.200
$ 19.200
72102204
Instalación de sistemas de seguridad
20
Unidad
ITEM 1.13 Suministro e Instalación Relay en Controladores
INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL)
$ 20.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 401.520
$ 401.520
72102204
Instalación de sistemas de seguridad
2
Unidad
ITEM 4.18 Instalación Lámpara Poste Simple o Adosado
INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL)
$ 9.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.980
$ 19.980
72102204
Instalación de sistemas de seguridad
2
Unidad
ITEM 2.38 Provisión Lámpara Peatonal 2x300MM Policarbonato LED L7
INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL)
$ 299.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 598.000
$ 598.000
72102204
Instalación de sistemas de seguridad
2
Unidad
ITEM 5.12 Retiro Lámparas Poste Simple o Adosado
INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL)
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
72102204
Instalación de sistemas de seguridad
6
Unidad
ITEM 3.6 PLACA LED BALIZA FIJA INTERIOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL)
$ 160.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 960.000
$ 960.000
Total Neto
$ 2.913.680
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 553.599
TOTAL OC
$ 3.467.279
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.