Orden de Compra. Nº3447-2371-SE23 "Servicio Conexo ID 3447-67-LR22 “Suministro materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio”, incorpora Ítems"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2371-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Servicio Conexo ID 3447-67-LR22 “Suministro materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio”, incorpora Ítems
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-67-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 507927
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Grapas de ferretería1UnidadITEM 1.1696 Compresor de aire marca Total 200 LT 4 HP16ITEM 1.1696 Compresor de aire marca Total 200 LT 4 HP $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
31162404
Grapas de ferretería1UnidadITEM 1.1697 Pistola para pintar con accesoriosITEM 1.1697 Pistola para pintar con accesorios $ 67.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
31162404
Grapas de ferretería1UnidadITEM 1.1695 Generador Diesel modelo KDF1100 marca KOOP KDF 11.000 XEITEM 1.1695 Generador Diesel modelo KDF1100 marca KOOP KDF 11.000 XE $ 1.820.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.820.000 $ 1.820.000
31162404
Grapas de ferretería1UnidadITEM 1.1694 Vanitorio s/cubierta floridaITEM 1.1694 Vanitorio s/cubierta florida $ 35.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.800 $ 35.800
Total Neto $ 2.673.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 507.927
TOTAL OC $ 3.181.227


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.