Orden de Compra. Nº
3447-2376-SE24
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Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; para Anfiteatro, Condominio Terrazas de La Pampa
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-2376-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; para Anfiteatro, Condominio Terrazas de La Pampa
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-99-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.003.044 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna
Iquique
Impuesto
135553,22
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Elcira
Razón Social
HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA
R.U.T.
10.718.389-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60141302
Sets de construcción
5
Unidad
ITEM 1,36 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT
ITEM 1,36 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.445
$ 13.445
60141302
Sets de construcción
5
Unidad
ITEM 1,212 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''
ITEM 1,212 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.285
$ 14.285
60141302
Sets de construcción
3
Unidad
ITEM 1,1246 PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE INTENSA GALON
ITEM 1,1246 PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE INTENSA GALON
$ 20.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.504
$ 60.504
60141302
Sets de construcción
10
Unidad
ITEM 1,1296 RODILLO CHIPORRO 7"
ITEM 1,1296 RODILLO CHIPORRO 7"
$ 6.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.500
$ 60.500
60141302
Sets de construcción
4
Tineta
ITEM 1,1159 PINTURA DE TRANSITO ACRILICA BLANCA
ITEM 1,1159 PINTURA DE TRANSITO ACRILICA BLANCA
$ 141.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 564.704
$ 564.704
Total Neto
$ 713.438
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 135.553
TOTAL OC
$ 848.991
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.