Orden de Compra. Nº3447-2392-SE23 "MEMO N°5470, SERVICIOS DE VIGILANCIA EXTERNA PARA EL SAPU DR. HÉCTOR REYNO GUTIÉRREZ Y PARA EL CECOSF/SAPU EL BORO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/07/2023 AL 31/08/2023.-"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2392-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-08-2023
Nombre de la Orden de Compra MEMO N°5470, SERVICIOS DE VIGILANCIA EXTERNA PARA EL SAPU DR. HÉCTOR REYNO GUTIÉRREZ Y PARA EL CECOSF/SAPU EL BORO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/07/2023 AL 31/08/2023.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-109-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-002 del sistema cas chile .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 2873358,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARKVISION CHILE LTDA
Razón Social IMPORT Y EXPORT MARKVISION INTERNATIONAL CHILE LTD
R.U.T. 76.142.970-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARKVISION CHILE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92121504
Guardias de seguridad1MesPeríodo comprendido entre el 01/08/2023 al 31/08/2023 del SAPU Dr. Héctor Reyno Gutiérrez.-ÍTEM N°1: Servicio de vigilancia Mensual, en turno de 1 guardia de 24 horas todos los días de la semana. $ 3.780.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780.735 $ 3.780.735
92121504
Guardias de seguridad1MesPeríodo comprendido entre el 01/07/2023 al 31/07/2023 del SAPU Dr. Héctor Reyno Gutiérrez.-ÍTEM N°1: Servicio de vigilancia Mensual, en turno de 1 guardia de 24 horas todos los días de la semana. $ 3.780.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780.735 $ 3.780.735
92121504
Guardias de seguridad1MesPeríodo comprendido entre el 01/07/2023 al 31/07/2023 del CECOSF/SAPU EL BORO.-ÍTEM N°1: Servicio de vigilancia Mensual, en turno de 1 guardia de 24 horas todos los días de la semana. $ 3.780.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780.735 $ 3.780.735
92121504
Guardias de seguridad1MesPeríodo comprendido entre el 01/08/2023 al 31/08/2023 del CECOSF/SAPU EL BORO.-ÍTEM N°1: Servicio de vigilancia Mensual, en turno de 1 guardia de 24 horas todos los días de la semana. $ 3.780.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780.735 $ 3.780.735
Total Neto $ 15.122.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.873.359
TOTAL OC $ 17.996.299


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.