Orden de Compra. Nº
3447-2425-SE22
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-67-LR22, Materiales de Ferretería para Mantención y reparación garita, área veterinaria municipal y regadío de áreas verdes
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-2425-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-09-2022
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-67-LR22, Materiales de Ferretería para Mantención y reparación garita, área veterinaria municipal y regadío de áreas verdes
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-67-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
341401,31
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Elcira
Razón Social
HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T.
10.718.389-2
Sucursal
Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos
4
Unidad
ITEM 1.80 ANTICORROSIVO GALON COLORES
ITEM 1.80 ANTICORROSIVO GALON COLORES
$ 17.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.588
$ 70.588
30161508
Rodillo de papel pintado
5
Unidad
ITEM 1.1335 RODILLO ESPONJA 7"
ITEM 1.1335 RODILLO ESPONJA 7"
$ 3.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.840
$ 15.840
31211904
Brochas
10
Unidad
ITEM 1.228 BROCHA HELA 1/2X 1 1/2''
ITEM 1.228 BROCHA HELA 1/2X 1 1/2''
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.170
$ 20.170
12141721
Hierro Fe
20
Unidad
ITEM 1.607 DISCO CORTE METAL DE 41/2
ITEM 1.607 DISCO CORTE METAL DE 41/2
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
31211904
Brochas
10
Unidad
ITEM 1.227 BROCHA HELA 1/2 X 2''
ITEM 1.227 BROCHA HELA 1/2 X 2''
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.850
$ 21.850
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
5
Unidad
ITEM 1.602 DILUYENTE DUCO BOTELLA DE 1LT
ITEM 1.602 DILUYENTE DUCO BOTELLA DE 1LT
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.605
$ 12.605
12141721
Hierro Fe
20
Unidad
ITEM 1.631 DISCO LIJA TRASLP GR 120 180X22 LAMIN
ITEM 1.631 DISCO LIJA TRASLP GR 120 180X22 LAMIN
$ 4.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.680
$ 80.680
31211505
Pinturas aceitosas
6
Unidad
ITEM 1.1012 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR BLANCO GALON
ITEM 1.1012 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR BLANCO GALON
$ 22.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 137.646
$ 137.646
26121538
Conjunto de alambre
50
kilogramo
ITEM 1.50 ALAMBRE NEGRO N°14
ITEM 1.50 ALAMBRE NEGRO N°14
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.250
$ 109.250
12141721
Hierro Fe
10
kilogramo
ITEM 1.648 ELECTRODO 6011 - 3/32
ITEM 1.648 ELECTRODO 6011 - 3/32
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.420
$ 50.420
40142008
Mangueras para agua
1000
Metro Lineal
ITEM 1.944 MANGUERA BICOLOR JARDIN 3/4"
TEM 1.944 MANGUERA BICOLOR JARDIN 3/4"
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261.000
$ 1.261.000
Total Neto
$ 1.796.849
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 341.401
TOTAL OC
$ 2.138.250
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.