Orden de Compra. Nº3447-2425-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-67-LR22, Materiales de Ferretería para Mantención y reparación garita, área veterinaria municipal y regadío de áreas verdes"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2425-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-09-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-67-LR22, Materiales de Ferretería para Mantención y reparación garita, área veterinaria municipal y regadío de áreas verdes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-67-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 341401,31
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos4UnidadITEM 1.80 ANTICORROSIVO GALON COLORES ITEM 1.80 ANTICORROSIVO GALON COLORES $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.588 $ 70.588
30161508
Rodillo de papel pintado5UnidadITEM 1.1335 RODILLO ESPONJA 7"ITEM 1.1335 RODILLO ESPONJA 7" $ 3.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.840 $ 15.840
31211904
Brochas10UnidadITEM 1.228 BROCHA HELA 1/2X 1 1/2''ITEM 1.228 BROCHA HELA 1/2X 1 1/2'' $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.170 $ 20.170
12141721
Hierro Fe20UnidadITEM 1.607 DISCO CORTE METAL DE 41/2ITEM 1.607 DISCO CORTE METAL DE 41/2 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
31211904
Brochas10UnidadITEM 1.227 BROCHA HELA 1/2 X 2''ITEM 1.227 BROCHA HELA 1/2 X 2'' $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.850 $ 21.850
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5UnidadITEM 1.602 DILUYENTE DUCO BOTELLA DE 1LTITEM 1.602 DILUYENTE DUCO BOTELLA DE 1LT $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605
12141721
Hierro Fe20UnidadITEM 1.631 DISCO LIJA TRASLP GR 120 180X22 LAMINITEM 1.631 DISCO LIJA TRASLP GR 120 180X22 LAMIN $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.680 $ 80.680
31211505
Pinturas aceitosas6UnidadITEM 1.1012 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR BLANCO GALONITEM 1.1012 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR BLANCO GALON $ 22.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.646 $ 137.646
26121538
Conjunto de alambre50kilogramoITEM 1.50 ALAMBRE NEGRO N°14ITEM 1.50 ALAMBRE NEGRO N°14 $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.250 $ 109.250
12141721
Hierro Fe10kilogramoITEM 1.648 ELECTRODO 6011 - 3/32ITEM 1.648 ELECTRODO 6011 - 3/32 $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
40142008
Mangueras para agua1000Metro LinealITEM 1.944 MANGUERA BICOLOR JARDIN 3/4"TEM 1.944 MANGUERA BICOLOR JARDIN 3/4" $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261.000 $ 1.261.000
Total Neto $ 1.796.849
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 341.401
TOTAL OC $ 2.138.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.