Orden de Compra. Nº3447-2448-SE24 "MEMO N°5092 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE BANQUETERÍA PARA "LA JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA ATENCIÓN EN SALUD A PERSONAS MIGRANTES A FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A LA RED DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL" PARA DEPSA"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2448-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-06-2024
Nombre de la Orden de Compra MEMO N°5092 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE BANQUETERÍA PARA "LA JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA ATENCIÓN EN SALUD A PERSONAS MIGRANTES A FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A LA RED DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL" PARA DEPSA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-1-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-002-008 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 61750
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grandes Eventos
Razón Social MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T. 7.837.338-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grandes Eventos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes50UnidadServicio de coctelería alternativa 3 que contenga: 1 vaso de jugo de fruta fresca (mango o guayaba), 1 tasa de café express o té o té de hierba , ½ sándwich ave pimentón en pan de molde, ½ sándwich jamón queso en pan de molde, 1 porción de torta, 1 empanadita ave espinaca, 2 mini pastelitos.ÍTEM 46 Servicio de coctelería alternativa 3 que contenga: $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000
Total Neto $ 325.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.750
TOTAL OC $ 386.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.