Orden de Compra. Nº3447-2452-SE23 "MEMO N°5412 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CAAPS"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2452-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-08-2023
Nombre de la Orden de Compra MEMO N°5412 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CAAPS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-67-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-001-002 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 51794,38
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161719
Basamentos de alfombras o moquetas2UnidadESPUMA NIVELADORA, ROLLO 10 M2Ítem 1.686 ESPUMA NIVELADORA, ROLLO 10 M2 $ 7.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.462 $ 15.462
30161710
Suelos laminados20Metro CúbicoPISO FLOTANTE M2 COLORESÍtem 1.1209 PISO FLOTANTE M2 COLORES $ 12.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.140 $ 257.140
Total Neto $ 272.602
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.794
TOTAL OC $ 324.396


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.