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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3447-2452-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MEMO N°5412 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CAAPS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3447-67-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
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Comuna |
Alto Hospicio
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Impuesto |
51794,38 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Elcira |
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Razón Social |
HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
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R.U.T. |
10.718.389-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferreteria Elcira |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30161719
| Basamentos de alfombras o moquetas | 2 | Unidad | ESPUMA NIVELADORA, ROLLO 10 M2 | Ítem 1.686
ESPUMA NIVELADORA, ROLLO 10 M2 |
$ 7.731,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.462
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$ 15.462
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30161710
| Suelos laminados | 20 | Metro Cúbico | PISO FLOTANTE M2 COLORES | Ítem 1.1209
PISO FLOTANTE M2 COLORES |
$ 12.857,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 257.140
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$ 257.140
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Total Neto
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$ 272.602
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 51.794
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$ 324.396
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.