Orden de Compra. Nº
3447-2506-SE13
"
Materiales de Ferreteria para Cancha J.C. 318
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-2506-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-08-2013
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Ferreteria para Cancha J.C. 318
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-586-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
160785,6
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social
LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.468.830-7
Sucursal
LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31191515
Malla abrasiva
30
Unidad
MALLA ACMA GALV. 1-G 1.85 X 3 MTS (15X5)
MALLA ACMA GALV. 1-G 1.85 X 3 MTS (15X5)
$ 18.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 562.500
$ 562.500
31191506
Discos abrasivos
25
Unidad
DISCO CORTE METAL DE 7" (COD. 549)
DISCO CORTE METAL DE 7" (COD. 549)
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.250
$ 26.250
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad
RODILLO CHIPORRO 5" (COD. 1276)
RODILLO CHIPORRO 5" (COD. 1276)
$ 2.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.560
$ 11.560
31211505
Pinturas aceitosas
6
Unidad
OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLOR AZUL GALON (COD. 954)
OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLOR AZUL GALON (COD. 954)
$ 10.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.800
$ 61.800
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
5
Unidad
AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1 LT. (COD. 46)
AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1 LT. (COD. 46)
$ 1.540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.700
$ 7.700
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHA HELA 1/2X2" (COD. 226)
BROCHA HELA 1/2X2" (COD. 226)
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad
RODILLO CHIPORRO 7" (COD. 1277)
RODILLO CHIPORRO 7" (COD. 1277)
$ 3.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.160
$ 13.160
30111601
Cemento
15
Unidad
CEMENTO GRIS SACO DE 42.5 KG. (COD. 312)
CEMENTO GRIS SACO DE 42.5 KG. (COD. 312)
$ 5.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.000
$ 81.000
15121802
Lubricantes anticorrosivos
4
Unidad
ANTICORROSIVO GALON COLOR VERDE (COD. 97)
ANTICORROSIVO GALON COLOR VERDE (COD. 97)
$ 8.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.200
$ 33.200
23171515
Electrodos para soldar
13
kilogramo
ELECTRODO 6011 - 3/32 (COD. 605)
ELECTRODO 6011 - 3/32 (COD. 605)
$ 3.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.070
$ 44.070
Total Neto
$ 846.240
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 160.786
TOTAL OC
$ 1.007.026
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.