Orden de Compra. Nº3447-2506-SE13 "Materiales de Ferreteria para Cancha J.C. 318"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2506-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-08-2013
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferreteria para Cancha J.C. 318
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-586-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 160785,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.468.830-7
Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191515
Malla abrasiva30UnidadMALLA ACMA GALV. 1-G 1.85 X 3 MTS (15X5)MALLA ACMA GALV. 1-G 1.85 X 3 MTS (15X5) $ 18.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562.500 $ 562.500
31191506
Discos abrasivos25UnidadDISCO CORTE METAL DE 7" (COD. 549)DISCO CORTE METAL DE 7" (COD. 549) $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.250 $ 26.250
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO CHIPORRO 5" (COD. 1276)RODILLO CHIPORRO 5" (COD. 1276) $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.560 $ 11.560
31211505
Pinturas aceitosas6UnidadOLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLOR AZUL GALON (COD. 954)OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLOR AZUL GALON (COD. 954) $ 10.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.800 $ 61.800
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5UnidadAGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1 LT. (COD. 46)AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1 LT. (COD. 46) $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700
31211904
Brochas4UnidadBROCHA HELA 1/2X2" (COD. 226)BROCHA HELA 1/2X2" (COD. 226) $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO CHIPORRO 7" (COD. 1277)RODILLO CHIPORRO 7" (COD. 1277) $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.160 $ 13.160
30111601
Cemento15UnidadCEMENTO GRIS SACO DE 42.5 KG. (COD. 312)CEMENTO GRIS SACO DE 42.5 KG. (COD. 312) $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
15121802
Lubricantes anticorrosivos4UnidadANTICORROSIVO GALON COLOR VERDE (COD. 97)ANTICORROSIVO GALON COLOR VERDE (COD. 97) $ 8.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.200 $ 33.200
23171515
Electrodos para soldar13kilogramoELECTRODO 6011 - 3/32 (COD. 605)ELECTRODO 6011 - 3/32 (COD. 605) $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.070 $ 44.070
Total Neto $ 846.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 160.786
TOTAL OC $ 1.007.026


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.