Orden de Compra. Nº
3447-2530-SE23
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Servicio Mantención y Reparación Cámaras de Seguridad, Comuna de Alto Hospicio, DESDE ID 3447-36-LP23, Insumos - Mes Julio/2023
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-2530-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-08-2023
Nombre de la Orden de Compra
Servicio Mantención y Reparación Cámaras de Seguridad, Comuna de Alto Hospicio, DESDE ID 3447-36-LP23, Insumos - Mes Julio/2023
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-36-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.003; 215.22.04.999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
663257,7
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Iquique Ltda.
Razón Social
IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA
R.U.T.
76.327.710-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Iquique Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46171610
Cámaras de seguridad
6
Unidad
ITEM 1.13 RECONFIGURACIÓN CÁMARA PTZ
ITEM 1.13 RECONFIGURACIÓN CÁMARA PTZ
$ 189.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.134.000
$ 1.134.000
46171610
Cámaras de seguridad
2
Unidad
ITEM 1.53 SUMINISTRO DISCO DURO 2T SSD
ITEM 1.53 SUMINISTRO DISCO DURO 2T SSD
$ 73.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 147.000
$ 147.000
46171610
Cámaras de seguridad
60
Unidad
ITEM 1.52 SUMINISTRO CABLE UTP CAT 6
ITEM 1.52 SUMINISTRO CABLE UTP CAT 6
$ 693,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.580
$ 41.580
46171610
Cámaras de seguridad
20
Unidad
ITEM 1.15 CONECTORES DIVERSAS MEDIDAS
ITEM 1.15 CONECTORES DIVERSAS MEDIDAS
$ 525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
46171610
Cámaras de seguridad
3
Unidad
ITEM 1.18 REUBICACIÓN DE ANTENA
ITEM 1.18 REUBICACIÓN DE ANTENA
$ 99.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 299.250
$ 299.250
46171610
Cámaras de seguridad
1
Unidad
ITEM 1.43 INSTALACIÓN RACK CCTV
ITEM 1.43 INSTALACIÓN RACK CCTV
$ 52.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.500
$ 52.500
46171610
Cámaras de seguridad
1
Unidad
ITEM 1.42 SUMINISTRO RACK CCTV
ITEM 1.42 SUMINISTRO RACK CCTV
$ 294.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 294.000
$ 294.000
46171610
Cámaras de seguridad
12
Unidad
ITEM 1.7 RECONFIGURACIÓN DE DVR
ITEM 1.7 RECONFIGURACIÓN DE DVR
$ 126.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512.000
$ 1.512.000
Total Neto
$ 3.490.830
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 663.258
TOTAL OC
$ 4.154.088
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.