Orden de Compra. Nº3447-2530-SE23 "Servicio Mantención y Reparación Cámaras de Seguridad, Comuna de Alto Hospicio, DESDE ID 3447-36-LP23, Insumos - Mes Julio/2023"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2530-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Servicio Mantención y Reparación Cámaras de Seguridad, Comuna de Alto Hospicio, DESDE ID 3447-36-LP23, Insumos - Mes Julio/2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-36-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.003; 215.22.04.999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 663257,7
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Iquique Ltda.
Razón Social IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA
R.U.T. 76.327.710-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Iquique Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171610
Cámaras de seguridad6UnidadITEM 1.13 RECONFIGURACIÓN CÁMARA PTZITEM 1.13 RECONFIGURACIÓN CÁMARA PTZ $ 189.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134.000 $ 1.134.000
46171610
Cámaras de seguridad2UnidadITEM 1.53 SUMINISTRO DISCO DURO 2T SSDITEM 1.53 SUMINISTRO DISCO DURO 2T SSD $ 73.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000
46171610
Cámaras de seguridad60UnidadITEM 1.52 SUMINISTRO CABLE UTP CAT 6ITEM 1.52 SUMINISTRO CABLE UTP CAT 6 $ 693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.580 $ 41.580
46171610
Cámaras de seguridad20UnidadITEM 1.15 CONECTORES DIVERSAS MEDIDASITEM 1.15 CONECTORES DIVERSAS MEDIDAS $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
46171610
Cámaras de seguridad3UnidadITEM 1.18 REUBICACIÓN DE ANTENAITEM 1.18 REUBICACIÓN DE ANTENA $ 99.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.250 $ 299.250
46171610
Cámaras de seguridad1UnidadITEM 1.43 INSTALACIÓN RACK CCTVITEM 1.43 INSTALACIÓN RACK CCTV $ 52.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
46171610
Cámaras de seguridad1UnidadITEM 1.42 SUMINISTRO RACK CCTVITEM 1.42 SUMINISTRO RACK CCTV $ 294.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.000 $ 294.000
46171610
Cámaras de seguridad12UnidadITEM 1.7 RECONFIGURACIÓN DE DVRITEM 1.7 RECONFIGURACIÓN DE DVR $ 126.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.000 $ 1.512.000
Total Neto $ 3.490.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 663.258
TOTAL OC $ 4.154.088


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.