Orden de Compra. Nº
3447-2533-SE24
"
Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23, para Elementos de Protección Personal PAMO, SECOPLAC
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-2533-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23, para Elementos de Protección Personal PAMO, SECOPLAC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-99-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999; 215.22.02.002 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna
Iquique
Impuesto
283411,6
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Elcira
Razón Social
HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA
R.U.T.
10.718.389-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60141302
Sets de construcción
100
Unidad
ITEM 1,817 LENTE 3M COD. 11228 CLARO o SIMILAR
ITEM 1,817 LENTE 3M COD. 11228 CLARO o SIMILAR
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.100
$ 210.100
60141302
Sets de construcción
100
Unidad
ITEM 1,818 LENTE 3M COD. 11229 OSCURO o SIMILAR
ITEM 1,818 LENTE 3M COD. 11229 OSCURO o SIMILAR
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.100
$ 210.100
60141302
Sets de construcción
100
Unidad
ITEM 1,1005 OVEROL BCO MICROTECH L FUMIG GILI
ITEM 1,1005 OVEROL BCO MICROTECH L FUMIG GILI
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 319.300
$ 319.300
60141302
Sets de construcción
100
Par
ITEM 1,735 GUANTE CABRITILLA S/FORRO
ITEM 1,735 GUANTE CABRITILLA S/FORRO
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 268.900
$ 268.900
60141302
Sets de construcción
20
Par
ITEM 1,741 GUANTE SOLDADOR FORRADO LARGO
ITEM 1,741 GUANTE SOLDADOR FORRADO LARGO
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.440
$ 92.440
60141302
Sets de construcción
100
Tineta
ITEM 1,343 CHALECO REFLECTANTE MALLA NARANJA
ITEM 1,343 CHALECO REFLECTANTE MALLA NARANJA
$ 3.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 390.800
$ 390.800
Total Neto
$ 1.491.640
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 283.412
TOTAL OC
$ 1.775.052
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.