Orden de Compra. Nº3447-2533-SE24 "Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23, para Elementos de Protección Personal PAMO, SECOPLAC"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2533-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23, para Elementos de Protección Personal PAMO, SECOPLAC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-99-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999; 215.22.02.002 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Iquique
Impuesto 283411,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141302
Sets de construcción100UnidadITEM 1,817 LENTE 3M COD. 11228 CLARO o SIMILARITEM 1,817 LENTE 3M COD. 11228 CLARO o SIMILAR $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.100 $ 210.100
60141302
Sets de construcción100UnidadITEM 1,818 LENTE 3M COD. 11229 OSCURO o SIMILARITEM 1,818 LENTE 3M COD. 11229 OSCURO o SIMILAR $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.100 $ 210.100
60141302
Sets de construcción100UnidadITEM 1,1005 OVEROL BCO MICROTECH L FUMIG GILI ITEM 1,1005 OVEROL BCO MICROTECH L FUMIG GILI $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.300 $ 319.300
60141302
Sets de construcción100ParITEM 1,735 GUANTE CABRITILLA S/FORROITEM 1,735 GUANTE CABRITILLA S/FORRO $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.900 $ 268.900
60141302
Sets de construcción20ParITEM 1,741 GUANTE SOLDADOR FORRADO LARGO ITEM 1,741 GUANTE SOLDADOR FORRADO LARGO $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.440 $ 92.440
60141302
Sets de construcción100TinetaITEM 1,343 CHALECO REFLECTANTE MALLA NARANJAITEM 1,343 CHALECO REFLECTANTE MALLA NARANJA $ 3.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.800 $ 390.800
Total Neto $ 1.491.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 283.412
TOTAL OC $ 1.775.052


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.